您好,有報表上面做進項轉出就可以
您好,我是小規(guī)模納稅人,現在遇到個問題想咨詢一下。 電子稅務局已經報過稅,現在需要清卡,但是進去開票系統沒有找到清卡 這塊,也沒有自動清卡字樣,應該怎么操作
因操作失誤將進項發(fā)票進行不低扣勾選了,咨詢稅務局后稅局說只能通過沖紅對方重開發(fā)票處理,但對方開票系統顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進項轉出嗎
收到的進項發(fā)票不打算抵扣了,電子稅務局已經操作了不抵扣勾選的提交,想確認下增值稅申報表需要怎么填?
老師,勞務公司9月份變成全電發(fā)票試點納稅人,之前購買的紙質發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務局申請發(fā)票再在電子稅務局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
回答過的老師不要說了, 老師,勞務公司9月份變成全電發(fā)票試點納稅人,之前購買的紙質發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務局申請發(fā)票再在電子稅務局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
老師像稅率申報的印花稅申報重復了。我應該怎么刪除他?這是以前年度的,稅局讓補的。22年發(fā)生的事情,補22.23.24年印花稅。發(fā)現只能一年一年報,我22年申報重復了。想刪除他
一個企業(yè),只有一個自然人股東,注冊資本1000萬,現實際投資100萬。 現在該企業(yè)對外欠繳大額稅款,稅局可以要求股東補足注冊資本嗎? 如果股東不去補足注冊資本,而是通過減資到100萬的方式,稅局有法律依據對股東個人財產實施強制措施嗎?
老師,我當期預交增值稅2萬,,進項稅3萬,銷項稅8萬,這些稅怎么做結轉
老師,我們是一家物流公司,就是拼多多送貨,都是承包給個人配送,這樣社保怎么處理,好一點?
老師好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司員工是由A,B兩家公司派去的員工工資也在原公司發(fā)放,C公司可以把A,B公司發(fā)放了的工資直接轉給各自的公司嗎?個稅在哪個公司申報?
老師,您好,請教您兩個問題哈,第一,比如說,我們采購的試劑盒一百萬,廠家額外贈送我們二十萬的試劑盒,贈送這二十萬沒有給我們開發(fā)票,只給了我們出庫單,我們根據他的出庫單入庫,然后后期按正價給它賣掉,正常開給下游發(fā)票,這樣合理嗎?第二個問題就是,我們采購的試劑盒發(fā)票規(guī)格型號寫的很清楚,我們賣出去的時候規(guī)格型號可不可以寫的模糊一些,比如說,開進來是(血氣分析檢測卡 50人份/盒),我們開出去是 ( 血氣分析檢測卡 10盒),這樣行嗎?
做石材的雙定額個體戶收客戶幾個稅點好呢
公章丟了,該怎么辦,去哪補
出口退稅申報時出口發(fā)票號碼填寫錯誤,已經退稅成功,后面自己發(fā)現填錯了怎么修改,只有把退稅款退回稅務局重新退稅一種辦法嗎
您好,在報表上面做進項轉出就可以
您好~操作步驟是1、2、3嗎?
我們是購買方 發(fā)票已做進項處理?
對方先開紅字信息,你們再開紅字發(fā)票
老師,我們進項已確認,是購買方,紅字信息確認表,是哪方先發(fā)起?
你們開紅字信息表,對方開負數發(fā)票
老師,我們開紅字信息表,對方確認后,是只能對方開負數發(fā)票?我們可以嗎?就是第三個步驟?
你們開不了,這個是由對方開的