需要扣除分包,這樣你不交稅少啦。
老師:我們省內(nèi)異地項(xiàng)目:預(yù)繳稅款是必須要扣除勞務(wù)分包,還是不扣按開(kāi)票金額預(yù)繳就行。
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項(xiàng)目地有個(gè)2%的預(yù)繳增值稅,這預(yù)繳中有可以抵扣的勞務(wù)和分包金額,回公司開(kāi)票繳納差額稅款時(shí),這部份勞務(wù)和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票100萬(wàn),同個(gè)項(xiàng)目收到勞務(wù)發(fā)票20萬(wàn),我預(yù)繳的時(shí)候是按照100萬(wàn)來(lái)預(yù)繳還是按照80萬(wàn)來(lái)預(yù)繳?簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)繳能扣除分包勞務(wù)款嗎?
工程項(xiàng)目異地預(yù)繳的時(shí)候是不是還要扣除勞務(wù)分包那部分金額呀,如果沒(méi)扣除后面申報(bào)剩下部分增值稅再扣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 建筑公司 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 異地項(xiàng)目 勞務(wù)分包款在異地預(yù)繳稅金時(shí)由于未取得分包款發(fā)票 而未扣減分包款 進(jìn)行了開(kāi)票金額的稅款預(yù)繳 整個(gè)項(xiàng)目的合同金額己開(kāi)完 等我取得分包款發(fā)票時(shí) 這部分分包款的稅 我要怎么減出來(lái) 還允許我減出來(lái)嗎
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中的工資薪金支出包含公司支付社保費(fèi)部分的支出嗎?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)收入確認(rèn)準(zhǔn)則?
醫(yī)美銷售公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些
房地產(chǎn)公司支付發(fā)宣傳單費(fèi)用是計(jì)入銷售費(fèi)用-營(yíng)銷活動(dòng)費(fèi)用嗎?
我們是物流運(yùn)輸公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)是運(yùn)輸,我們與上游公司承接運(yùn)輸業(yè)務(wù),含稅單價(jià)是124元每噸,我們的下游是直接對(duì)接駕駛員,駕駛員和承運(yùn)車都不是本公司的,駕駛員是自然人,駕駛員開(kāi)不到成本發(fā)票給我們公司,駕駛員含稅單價(jià)是102元每噸。現(xiàn)在要解決成本發(fā)票問(wèn)題,我們公司想和中石化簽訂購(gòu)成品油合同,然后承運(yùn)貨物的駕駛員去加油,之后再開(kāi)發(fā)票給我們公司,這樣合理不,若合理,要怎么完善資料?
你好,老師2023年我公司投資了一個(gè)公司,一直虧損,2024年子公司注銷,母公司做賬,借,投資收益_660000,借銀行存款80000,貸,長(zhǎng)期股權(quán)投資740000,母公司2024年企業(yè)所得稅匯算清繳投資收益納稅調(diào)整表如何填寫(xiě)?
委托外單位加工完成入庫(kù),怎么做賬
公司24年12月暫估132萬(wàn),在25年4月之前只提供了50萬(wàn),剩下的82萬(wàn),要在24年匯算清繳時(shí)補(bǔ)稅,這個(gè)暫估是怎么沖,怎么做賬?
購(gòu)買(mǎi)的管理層用的家具,床品,生活用品,是計(jì)入管理費(fèi)用—福利費(fèi)嗎?
老師,我們公司法人的兒子(也是管理人員)借款給公司使用,可以無(wú)息嗎?無(wú)息和計(jì)息哪種方式更好呢
如果扣除分包,是不是就得去稅務(wù)局大廳辦理,還得拿上分包商開(kāi)具的完稅證明。不能在電子稅務(wù)局辦理。好像所得稅那里的數(shù)字還是顯示不扣除的金額。
可以在電子稅務(wù)局里面申報(bào)的,這個(gè)分包是異地嗎?
您是說(shuō)這個(gè)分包商是異地?還是項(xiàng)目是異地?
分包商是在當(dāng)?shù)氐膯??如果他是異地的話,他也得預(yù)交,你們留好了他預(yù)交的證明。
意思是他們提供給我們發(fā)票的時(shí)候,同時(shí)就把完稅證明也一并提供過(guò)來(lái)是這樣嗎?
是的,是這個(gè)意思的。
其實(shí)扣除也就是能少交一些城建稅吧,增值稅和其他附加我月末還得計(jì)提到未交增值稅里面,下個(gè)月初交。是這樣嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
老師:那像這種異地預(yù)繳,正常情況是想開(kāi)跨區(qū)域完稅證明,然后預(yù)繳稅款,最后再開(kāi)票。如果這個(gè)票著急的話,我是不是也可以先開(kāi)票,再辦理跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告和預(yù)繳吧
你好,對(duì)的是的,只有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交稅就行。
老師:那如果分包商還沒(méi)給我們開(kāi)票,我是不是也可以選擇不扣除分包,直接預(yù)繳。
你好是的,可以可以這么做的。
老師:那如果我們異地項(xiàng)目合同金額70萬(wàn),已開(kāi)票58萬(wàn),而且是全額預(yù)繳,這次再開(kāi)剩余的12萬(wàn)。這次要是扣除勞務(wù)分包的36萬(wàn),差額計(jì)稅,不夠扣怎么處理?是以這次開(kāi)票金額為限扣除嗎?還是怎么扣?
那就不需要抵扣了,就不需要交,這一次全部抵扣就行。
所得稅和印花稅呢
你們的所得稅允許你們扣除差額嘛,如果不允許的話,也不需要交 印花稅,需要交的。
所得稅不允許扣除差額
那就要正常繳納的。