您好,金額小無(wú)所謂,看金額
老師,20年公司辦公室裝修,有筆辦公桌椅沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn),錯(cuò)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)了,需要更改賬務(wù)嗎
老師,20年公司辦公室裝修,有筆辦公桌椅14.8萬(wàn)和裝修時(shí)購(gòu)買(mǎi)的中央空調(diào)7.3萬(wàn)沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn),錯(cuò)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)了,中央空調(diào)需要計(jì)入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤呢,需要更改賬務(wù)嗎。
老師,租入辦公室裝修產(chǎn)生的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,在企業(yè)所得稅匯算清繳里填長(zhǎng)期待攤里的租入固定資產(chǎn)的改建那里嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下辦公室裝修了10萬(wàn),需要攤銷(xiāo)幾個(gè)月呢,還有辦公室的椅子一個(gè)一百多需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,早上好。公司搬遷新辦公室裝修新辦公室發(fā)生的裝修費(fèi)用入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,6月18號(hào)就已經(jīng)交付使用了,這個(gè)月就可以開(kāi)始攤銷(xiāo)了嗎?還有些裝修費(fèi)用沒(méi)結(jié)清沒(méi)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,要等都結(jié)清了入賬了才開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎?
老師,個(gè)體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營(yíng),是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢(qián),就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開(kāi)具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬,紅字發(fā)票開(kāi)具多半是賬戶(hù)或金額有問(wèn)題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
金額14萬(wàn)多,
您好,那您需要調(diào)整固定資產(chǎn)
那要怎么調(diào)整項(xiàng)目呢,攤銷(xiāo)的金額也要調(diào)
去年9月就開(kāi)始攤銷(xiāo)了
您好,是的,您的理解非常正確,
您好,涉及損益用以前年度損益調(diào)整
我不知道怎么調(diào)整,把固定資產(chǎn)的金額減少出來(lái),正確的攤銷(xiāo)金額再來(lái)重新攤銷(xiāo),這個(gè)賬務(wù)過(guò)程我不會(huì)
您好,固定資產(chǎn)部分,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(紅字),以前年度損益調(diào)整(紅字),累計(jì)攤銷(xiāo)(紅字)。借固定資產(chǎn),以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊
老師.這是20年的賬務(wù)處理是把,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有損益調(diào)整科目
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用又怎么調(diào)整呢,老師
您好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅字沖回,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,用未分配利潤(rùn)
20年和21年分別調(diào)整嗎,
您好,是的,您的理解非常正確
老師,我今天把20-21折舊計(jì)算出來(lái),您幫我看看對(duì)不對(duì),另外裝修時(shí)購(gòu)買(mǎi)的中央空調(diào)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤還是固定資產(chǎn)啊
您好,看您單價(jià)金額
金額為7萬(wàn)3,現(xiàn)在完全搞懵了
您好,那您計(jì)入固定資產(chǎn),按固定資產(chǎn)年限計(jì)算折舊
老師,您看我這個(gè)賬目調(diào)整對(duì)不對(duì)
您好,您的分錄非常正確,最好以前年度損益調(diào)整是借方紅字
是不是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)9313.17元用負(fù)數(shù)填寫(xiě)到借方
您好,是的,您的理解非常正確