你好,可以做無(wú)票收入的。
老師您好,我們公司是一家建筑公司,經(jīng)營(yíng)范圍包括建筑勞務(wù)分包, 一般納稅人 ,甲方要求我們開出勞務(wù)字樣發(fā)票,開票能開出來(lái) 人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù),建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi), 可以開嗎?開的話用哪個(gè)?謝謝
老師 我們是一個(gè)建筑公司 現(xiàn)在負(fù)責(zé)人想給我們開勞務(wù)票 但是對(duì)方的那個(gè)勞務(wù)公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照 沒有資質(zhì) 并且他的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是某某裝飾有限公司 只是經(jīng)營(yíng)范圍有建筑勞務(wù)分包。請(qǐng)問(wèn)我們建筑公司能用他提供過(guò)來(lái)的勞務(wù)票嗎(沒有資質(zhì))
老師您好,我們公司新成立了一個(gè)建筑勞務(wù)公司,我需要開發(fā)票,因?yàn)槭切∫?guī)模,但是找不到建筑勞務(wù)那個(gè)項(xiàng)目
一個(gè)勞務(wù)公司開給了一個(gè)建筑公司1百萬(wàn)的往來(lái)款,我是小規(guī)模建筑公司有勞務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍,對(duì)方不要發(fā)票,那我們這筆收入要怎么處理好呢?
我們公司是一般納稅人,然后經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)分包,我們幕后老板分包了一個(gè)工程,需要給施工單位開建筑勞務(wù)發(fā)票,我們公司就開出去3%的建筑勞務(wù)發(fā)票,然后由包工頭代開的個(gè)人抬頭的勞務(wù)發(fā)票給我們公司,作為成本,這樣在稅務(wù)角度是否合理? 還是說(shuō)開勞務(wù)發(fā)票是不是同時(shí)包括營(yíng)業(yè)范圍有建筑勞務(wù),另外還要辦理勞務(wù)資質(zhì)證才能開建筑勞務(wù)發(fā)票?
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔(dān)社保是3642.42元、個(gè)人承擔(dān)社保是1438.42元,公積金公司承擔(dān)200元,個(gè)人承擔(dān)200元,個(gè)稅208.83元,麻煩老師給寫一下計(jì)提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動(dòng)加權(quán)平均法怎么計(jì)算 舉個(gè)例子
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司的長(zhǎng)投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過(guò)賬計(jì)入什么科目?
老師,以工單核算成本,請(qǐng)問(wèn)用品種法怎么核算。
老師,我們酒店裝修了910萬(wàn),也支付了910萬(wàn),對(duì)方只給我們開450萬(wàn)發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對(duì)方敗訴,對(duì)方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開票時(shí),設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
那我們要交稅多少錢,當(dāng)借款好嗎?做無(wú)票收入風(fēng)險(xiǎn)大嗎?寫什么款好呢?
建筑工程的小規(guī)模收多少點(diǎn)的稅
你好,股票收入沒有風(fēng)險(xiǎn)的,如果你隱瞞了收入,這種有風(fēng)險(xiǎn),你們單位少交了稅款。
寫成股票收入嗎?不隱瞞收入,只是覺得怎么入好呢?我沒說(shuō)股票收入呀
你好,怎么做最好?答,無(wú)票收入做最好。
正常的做收入交稅的意思。
要交多少稅
一般納稅人1% 增值稅(收入減去成本)/1.01*1% 附加稅等于增值稅6% 印花稅100*萬(wàn)分之三/2 所得稅看利潤(rùn)
小規(guī)模的呀,平時(shí)沒收入沒開票的,就是發(fā)個(gè)工資3000左右,建筑工程小規(guī)模稅率多少點(diǎn)呀,這次是走個(gè)帳而已的,
走賬和業(yè)務(wù)不一樣,你到底是過(guò)賬還是什么的,增值稅1%,附加稅6%,印花稅萬(wàn)分之三減半,所得稅根據(jù)利潤(rùn)利潤(rùn),100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%,利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率是10%。
過(guò)帳,你算算要交多少稅
增值稅(收入減去成本)/1.01*1% 附加稅等于增值稅6% 印花稅100*萬(wàn)分之三/2 所得稅看利潤(rùn)
那我弄點(diǎn)費(fèi)用票來(lái)抵那所得稅就不用那么高了是吧
那我現(xiàn)在要節(jié)稅的話只能從成本票這里入手了是吧?
勞務(wù)費(fèi)的話,你可以取得適量的輔助材料的,或者是人工費(fèi)。
所得稅不是25%嗎?
你好 有優(yōu)惠政策的。
按100萬(wàn)來(lái)算總共交35000左右的稅嗎?
你是不是沒有考慮成本扣除,如果是的話可以這么做的。
買票的話也不止2.5%的點(diǎn)了吧,那哪來(lái)的費(fèi)用票呢,按最大節(jié)稅額來(lái)操作的話怎么操作呢?
你們沒有工資嗎?你沒有成本,能開出這些發(fā)票去,這不就是虛開?