你好,可以做無票收入的。
老師您好,我們公司是一家建筑公司,經營范圍包括建筑勞務分包, 一般納稅人 ,甲方要求我們開出勞務字樣發(fā)票,開票能開出來 人力資源服務*勞務派遣服務,建筑服務*勞務費, 可以開嗎?開的話用哪個?謝謝
老師 我們是一個建筑公司 現在負責人想給我們開勞務票 但是對方的那個勞務公司只有營業(yè)執(zhí)照 沒有資質 并且他的營業(yè)執(zhí)照是某某裝飾有限公司 只是經營范圍有建筑勞務分包。請問我們建筑公司能用他提供過來的勞務票嗎(沒有資質)
老師您好,我們公司新成立了一個建筑勞務公司,我需要開發(fā)票,因為是小規(guī)模,但是找不到建筑勞務那個項目
一個勞務公司開給了一個建筑公司1百萬的往來款,我是小規(guī)模建筑公司有勞務經營范圍,對方不要發(fā)票,那我們這筆收入要怎么處理好呢?
我們公司是一般納稅人,然后經營范圍有勞務分包,我們幕后老板分包了一個工程,需要給施工單位開建筑勞務發(fā)票,我們公司就開出去3%的建筑勞務發(fā)票,然后由包工頭代開的個人抬頭的勞務發(fā)票給我們公司,作為成本,這樣在稅務角度是否合理? 還是說開勞務發(fā)票是不是同時包括營業(yè)范圍有建筑勞務,另外還要辦理勞務資質證才能開建筑勞務發(fā)票?
老師,我們是生產型企業(yè),但是我們有一項業(yè)務是買進來的原材料銷售出去,變成了商貿行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設備進項和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權,還發(fā)生了相關盡調費、管理費等500萬元,那我的長期股權投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費用歸集,需要怎么調整賬目和財報
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產,發(fā)票來的時候我已經做入賬憑證了,現在是公司老板支付的,我掛在其他應付款-個人名下,現在審計要我提供付款的憑證,我應該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做???還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
那我們要交稅多少錢,當借款好嗎?做無票收入風險大嗎?寫什么款好呢?
建筑工程的小規(guī)模收多少點的稅
你好,股票收入沒有風險的,如果你隱瞞了收入,這種有風險,你們單位少交了稅款。
寫成股票收入嗎?不隱瞞收入,只是覺得怎么入好呢?我沒說股票收入呀
你好,怎么做最好?答,無票收入做最好。
正常的做收入交稅的意思。
要交多少稅
一般納稅人1% 增值稅(收入減去成本)/1.01*1% 附加稅等于增值稅6% 印花稅100*萬分之三/2 所得稅看利潤
小規(guī)模的呀,平時沒收入沒開票的,就是發(fā)個工資3000左右,建筑工程小規(guī)模稅率多少點呀,這次是走個帳而已的,
走賬和業(yè)務不一樣,你到底是過賬還是什么的,增值稅1%,附加稅6%,印花稅萬分之三減半,所得稅根據利潤利潤,100萬以內的稅率是2.5%,利潤100萬到300萬之間的稅率是10%。
過帳,你算算要交多少稅
增值稅(收入減去成本)/1.01*1% 附加稅等于增值稅6% 印花稅100*萬分之三/2 所得稅看利潤
那我弄點費用票來抵那所得稅就不用那么高了是吧
那我現在要節(jié)稅的話只能從成本票這里入手了是吧?
勞務費的話,你可以取得適量的輔助材料的,或者是人工費。
所得稅不是25%嗎?
你好 有優(yōu)惠政策的。
按100萬來算總共交35000左右的稅嗎?
你是不是沒有考慮成本扣除,如果是的話可以這么做的。
買票的話也不止2.5%的點了吧,那哪來的費用票呢,按最大節(jié)稅額來操作的話怎么操作呢?
你們沒有工資嗎?你沒有成本,能開出這些發(fā)票去,這不就是虛開?