借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師賣(mài)設(shè)備給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票,隔兩個(gè)月社保降了八萬(wàn),給對(duì)方開(kāi)紅票后退這個(gè)八萬(wàn),對(duì)方已抵進(jìn)項(xiàng),給我們出了紅字信息表,我們開(kāi)紅票需要備注嗎,如果需要備注備注什么?
老師請(qǐng)問(wèn),我們是購(gòu)貨方,上個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請(qǐng)了開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)要走流程,紅字發(fā)票沒(méi)有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過(guò),要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們開(kāi)出一張紅字信息表給對(duì)方,但是對(duì)方未開(kāi)紅票給我們,我們上個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月我們?nèi)グ鸭t字信息表作廢了,這個(gè)月的賬務(wù)怎么處理,是直接沖銷(xiāo)上個(gè)月的分錄嘛
1月份銷(xiāo)售方把專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了。我們1月份已經(jīng)抵扣了,5月份我們開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方把紅字發(fā)票開(kāi)給我們了,又開(kāi)了正確的專(zhuān)票,拿到這些票要怎么做會(huì)計(jì)分錄
本月我們給我們的供應(yīng)方開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,對(duì)方本月給我們開(kāi)了紅字發(fā)票,發(fā)票本月沒(méi)有給我們,我們下個(gè)月入賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買(mǎi)社保,但是一直沒(méi)買(mǎi)社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫(xiě)
買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
月底進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交增值稅嗎
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)賬就行