您好!您2月份認(rèn)證的所屬期是1月份的就確認(rèn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額所屬期是2月份的就是2月份確認(rèn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
請(qǐng)問老師,我1月份收到的發(fā)票,也收了貨,已經(jīng)出口了,但是是2月份才認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)了,這張發(fā)票,一月份要做進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)嗎?
老師您好 2月份剛到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可是昨天我已經(jīng)申報(bào)完了,稅也交了,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還勾選認(rèn)證嗎
老師,2020年1月份我誤認(rèn)證了一張招待費(fèi)專用發(fā)票,我們現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證錯(cuò)了,這個(gè)月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
六月份,貨已經(jīng)發(fā)出去了,錢也收到了,但是發(fā)票七月份才開,這筆帳怎么做分錄?七月份的發(fā)票可以做進(jìn)六月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我問一下,我8月份收到的進(jìn)項(xiàng)稅票做了費(fèi)用,但是部分進(jìn)項(xiàng)稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)科目里面。9月份的時(shí)候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時(shí)候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我這張發(fā)票是用于出口退稅的,2月份開的銷項(xiàng)的發(fā)票,那我是不是應(yīng)該放在二月份確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)。
是的,應(yīng)該放在二月份確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)。
那我一月份庫存商品都不用呢?,還是要做暫估入賬,因?yàn)橐辉路菀呀?jīng)出口了。
可以暫估入庫的,2月份再根據(jù)發(fā)票做正確的分錄入庫。