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老師扣完社保后的工資5403.35 實際發(fā)放5400 咋做賬? 咋計提

2021-11-23 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-23 08:52

計提 借:直接人工/管理費用-工資/銷售費用-工資 5403.35 貸:應付職工薪酬5403.35 發(fā)放 借:應付職工薪酬5403.35 貸:銀行存款 5400 管理費用-其他 3.35

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快賬用戶6142 追問 2021-11-23 08:53

老師 你沒有看清楚我的提問 是少發(fā)了3.35元 怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-11-23 08:54

回答了,沖管理費用-其他了

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快賬用戶6142 追問 2021-11-23 08:55

哦哦 抱歉 我看錯了

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齊紅老師 解答 2021-11-23 08:57

同學你好,沒事的哦。

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快賬用戶6142 追問 2021-11-23 08:58

我們還通過內(nèi)部往來走的 這員工是項目的 員工 我們是公司一套帳 項目一套帳

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齊紅老師 解答 2021-11-23 09:00

一套賬是趨勢,兩套賬都是不合法的

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快賬用戶6142 追問 2021-11-23 09:05

他的個稅是按照5783報的

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齊紅老師 解答 2021-11-23 09:06

是的,因為你沒告訴我社保多少,報稅是應付工資合計(包含社保、公積金等)

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計提 借:直接人工/管理費用-工資/銷售費用-工資 5403.35 貸:應付職工薪酬5403.35 發(fā)放 借:應付職工薪酬5403.35 貸:銀行存款 5400 管理費用-其他 3.35
2021-11-23
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-12
計提工資 借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 計提社保公司部分 借管理費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 計提社保個人負擔部分 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款-社保
2024-09-02
同學你好 這個是其他應收款借方余額嗎 收不回來了?
2022-03-07
你好,3300以后不再發(fā)放了嗎?原計提分錄這個月紅字沖回就可以了,或者是這個月計提的時候少計提3300元。
2020-08-06
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