同學(xué) 這個(gè)先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借 固定資產(chǎn)清理 ? ?累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)
老師,固定資產(chǎn)未到期直接報(bào)廢,送人的,沒(méi)任何費(fèi)用,怎么沖銷固定資產(chǎn)清理。
請(qǐng)問(wèn)我未計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值是5000元,直接報(bào)廢丟棄了沒(méi)有處置收入或者費(fèi)用,做賬是不是就是借固定資產(chǎn)清理5000,貸固定資產(chǎn)5000,借營(yíng)業(yè)外支出5000,貸固定資產(chǎn)清理50000
老師,事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢的會(huì)計(jì)分錄如何處理?沒(méi)有任何清理費(fèi)用,也沒(méi)有收入。
老師,固定資產(chǎn)清理了,如果沒(méi)有買直接報(bào)廢,怎么寫(xiě)分錄,是必須要走固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目嗎? 借 累計(jì)折舊 100 貸 固定資產(chǎn) 100 還是 借 累計(jì)折舊 100 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 100 固定資產(chǎn)清理 100 哪個(gè)對(duì)?
報(bào)廢固定資產(chǎn),沒(méi)有任何單據(jù),固定資產(chǎn)清理科目怎么做平,還是余額只能一直掛著
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來(lái),就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來(lái)就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來(lái)如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市開(kāi)業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒(méi)有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開(kāi)票收入。這個(gè)月要開(kāi)票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢
然后呢,借方固定資產(chǎn)清理怎樣平賬
是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
同學(xué) 這個(gè)對(duì)的,如果沒(méi)有任何收入,那就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。