同學(xué)你好,按照計(jì)提數(shù)計(jì)算,但前提是計(jì)提的數(shù)額必須是全部已經(jīng)實(shí)際發(fā)放了的。 你不能在去年計(jì)提100萬(wàn)工資,但其實(shí)只發(fā)了50萬(wàn),這樣不行的

老師你好!仔細(xì)老師你好!我想咨詢(xún)一下殘保金申報(bào)中的的上年在職職工人數(shù)及上年在職職工工資總額是怎么計(jì)算的?人數(shù)方面和所得稅申報(bào)表中統(tǒng)計(jì)的平均人數(shù)相同嗎?
你好老師!我想咨詢(xún)下殘保金繳納是去年實(shí)交工資總數(shù)還是計(jì)提數(shù)?必須和所得稅匯算表里的總數(shù)一致嗎?
老師麻煩幫我看看 殘保金填的對(duì)不對(duì),工資總和就是去年一年的工資總數(shù)吧?科目余額表上的本年累計(jì)數(shù)是嗎?然后人數(shù)的話(huà)是不是去年的平均人數(shù)?而不是12月的人數(shù)?我填的人數(shù)是企業(yè)所得稅上面的年平均人數(shù),請(qǐng)問(wèn)老師我填的對(duì)嗎?殘保金是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的
老師, 咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒(méi)有這么多,就是說(shuō)少申報(bào)了,我在填寫(xiě)企稅匯算清繳的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)啊
老師,殘保金的工資總額必須和個(gè)得稅申報(bào)的應(yīng)發(fā)數(shù)額一致還是和去年所得稅匯算清繳數(shù)額一致,不一致是不是會(huì)稅務(wù)稽查,我們公司小于30人
請(qǐng)問(wèn)老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,已發(fā)生實(shí)際支付工資,這一欄包含支付上一年的工資嗎?1月支付的上一年12月工資;
想作廢外地預(yù)繳申報(bào)的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢
老師,對(duì)方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,給對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi),工程服務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票?
如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點(diǎn),摘要,科目,金額
股東轉(zhuǎn)了一些二三千元小額的錢(qián)到公戶(hù)(全年一共3w左右),備注的是投資款(沒(méi)回單,所以沒(méi)看見(jiàn)備注), 我做成了借款或者沖做收入了。 金額每次就2三千,我怎么調(diào)成投資款?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對(duì)公付款的, 現(xiàn)在還沒(méi)有付呢, 會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付, 盤(pán)庫(kù)的時(shí)候這個(gè)票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項(xiàng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0(這里咋能是0呢)
沒(méi)有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 想做會(huì)計(jì)是中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操

