同學(xué),在電子稅務(wù)局有財(cái)務(wù)報(bào)表,你可以根據(jù)上面的填。
老師,我的前任會(huì)計(jì)只把賬19年的賬余額表和憑證交給我,20年的交不出來,然后她說她把賬做到了6月份,老師遇到這種情況我應(yīng)該怎么辦?是不是按照19年的余額表填寫期初,20年的自己再重新做一遍?還是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?
各位老師,下午好,我剛進(jìn)了一家公司,這家公司以前請(qǐng)的是兼職會(huì)計(jì),兼職會(huì)計(jì)的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會(huì)計(jì)記賬了,現(xiàn)任會(huì)計(jì)是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會(huì)計(jì)說,讓我和前任會(huì)計(jì)來交接,她只能給我交接近三個(gè)月的賬,我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再?gòu)默F(xiàn)任會(huì)計(jì)手里接賬,現(xiàn)任會(huì)計(jì)她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會(huì)計(jì)交接,請(qǐng)問各位老師,這個(gè)工作應(yīng)該怎么去交接呢
我做為會(huì)計(jì)助理的職位,在試用期內(nèi)提前三天提了離職,但是一直沒人交接,我又延長(zhǎng)了一周,可目前還沒有接替人來入職,可以先走嗎?還是說必須要等招到新人呢? (我想先交接給總公司那邊的會(huì)計(jì)主管,等我們這邊分公司新會(huì)計(jì)招到了再讓她交接給新會(huì)計(jì),他不答應(yīng)。)
前任兼職會(huì)計(jì)不給我期初的數(shù)據(jù),我該怎么做賬?先做本月的,后面等她給了還可以加到期初嗎?
前任會(huì)計(jì)發(fā)了21年的科目余額表,里面有期初余額,本期借貸方發(fā)生額,期末余額,沒有本年累計(jì)發(fā)生額,我憑她的這個(gè)科目余額表導(dǎo)到我的財(cái)務(wù)軟件里,能繼續(xù)建賬做賬嗎?還是一定要她把本年累計(jì)發(fā)給我才可以
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
是內(nèi)賬的
總之她不給就沒有
可以先做賬以后還能填嗎
內(nèi)賬就沒太大關(guān)系,先做賬,以后再調(diào)下。
怎么調(diào)?那不是得刪掉做好的,再入期初重新做了?
那你就和老板說下,要他把數(shù)據(jù)給你,省得到時(shí)麻煩。
那會(huì)計(jì)說讓我先做,以后調(diào)一下就好了,這是啥意思
就是讓你調(diào)下賬,那你先做嘛,以后他給你數(shù)據(jù)了,你再調(diào)下。
怎么調(diào)呢?沒有調(diào)過,比如實(shí)收資本,那我以后調(diào)怎么做分錄?
你就根據(jù)他給的數(shù)據(jù)再做分錄,數(shù)據(jù)就都有了,你到時(shí)把他的那些數(shù)據(jù)貼到分錄后面,反正這個(gè)是內(nèi)賬,是給老板看的,又不是給稅務(wù)局看的,調(diào)平就行了。