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老師,我的前任會計只把賬19年的賬余額表和憑證交給我,20年的交不出來,然后她說她把賬做到了6月份,老師遇到這種情況我應(yīng)該怎么辦?是不是按照19年的余額表填寫期初,20年的自己再重新做一遍?還是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?

2020-08-07 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-07 11:56

你好,讓他給你哦,不然就投訴她,你自己做萬一數(shù)據(jù)和稅局申報的不一樣了咋辦

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快賬用戶7969 追問 2020-08-07 12:02

咋投訴,他是個人,難受

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齊紅老師 解答 2020-08-07 12:15

那你讓他趕緊給你補

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你好,讓他給你哦,不然就投訴她,你自己做萬一數(shù)據(jù)和稅局申報的不一樣了咋辦
2020-08-07
你好 你可以考慮 從1月開始來建賬 這樣把1-2月 重新做。 你不是說 你的數(shù)據(jù)有問題嗎 。 那么你就 重新做一遍 看是哪里的問題
2021-03-17
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應(yīng)該先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,寫個情況說明書,等他批準完之后你再調(diào)賬,就跟你沒有任何關(guān)系了。你如果從頭開始調(diào)整的話,那你前期申報的數(shù)據(jù),財務(wù)報表、納稅申報表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個工作量挺大的,你應(yīng)該按照目前的數(shù)據(jù),對目前的數(shù)據(jù)進行調(diào)整。
2022-08-06
你好這個對不上去找下看啥情況,明細賬可以對上嗎,
2021-07-03
您好,同學,正常來講,財務(wù)初始設(shè)置里會有未分配利潤的填寫的,至于利潤的填寫,您把損益類科目的發(fā)生額填進去就可以了。
2022-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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