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老師請(qǐng)問下,公司是小規(guī)模的,主要經(jīng)營(yíng)茶葉和禮品類的,如果茶葉是直接從茶農(nóng)那購(gòu)買的,沒有發(fā)票,我要以什么為記賬憑證呢?

2021-11-21 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-21 16:29

以對(duì)方的收據(jù)入賬,還有最好是采用轉(zhuǎn)賬支付.但是,建議叫農(nóng)民去稅局代開發(fā)票,不然,你的所得稅會(huì)很高

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快賬用戶9477 追問 2021-11-21 16:31

農(nóng)民都不愿意去代開發(fā)票,說很麻煩

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齊紅老師 解答 2021-11-21 16:31

現(xiàn)在網(wǎng)上就可以代開了呀,直接去稅局拿就是了

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快賬用戶9477 追問 2021-11-21 16:32

現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)好,想多一個(gè)經(jīng)營(yíng)地址要如何操作呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-21 16:32

只有開分公司了哈

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快賬用戶9477 追問 2021-11-21 16:33

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-21 16:34

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦

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以對(duì)方的收據(jù)入賬,還有最好是采用轉(zhuǎn)賬支付.但是,建議叫農(nóng)民去稅局代開發(fā)票,不然,你的所得稅會(huì)很高
2021-11-21
稍等,我看一下回復(fù)您。
2023-05-24
對(duì)于這種情況,可以按照以下步驟來處理,以平掉賬上的 “應(yīng)付賬款 - 暫估賬款”: 沖銷暫估入賬 由于之前暫估入賬的分錄有誤,且匯算清繳時(shí)已對(duì)該暫估金額進(jìn)行了納稅調(diào)增,所以首先要沖銷原來的暫估入賬分錄: 借:庫(kù)存商品 - 茶葉 -13000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估賬款 -13000 按實(shí)際付款情況入賬 根據(jù)實(shí)際已經(jīng)付款的情況,重新編制正確的入賬分錄: 如果當(dāng)時(shí)是用庫(kù)存現(xiàn)金支付的: 借:庫(kù)存商品 - 茶葉 13000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 13000 如果當(dāng)時(shí)是用銀行存款支付的: 借:庫(kù)存商品 - 茶葉 13000 貸:銀行存款 13000 標(biāo)注說明事項(xiàng) 在記賬憑證的摘要中,要詳細(xì)說明調(diào)整的原因和事項(xiàng),如 “調(diào)整 2023 年茶葉采購(gòu)入賬錯(cuò)誤,原暫估入賬有誤且已納稅調(diào)增,現(xiàn)按實(shí)際付款情況更正”,以便日后查閱和核對(duì)。
2025-01-05
明年1月份申報(bào) 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得沒有優(yōu)惠的 可以取得成本費(fèi)用發(fā)票 核算健全 可以查賬征收 一般個(gè)體戶會(huì)核定征收(雙定戶) 查賬征收的話 需要有效的發(fā)票才能稅前扣除 否則匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增 固定扣除為每月5000 無其他專項(xiàng)附加扣除(子女住房教育養(yǎng)老等) 開專票 必須繳納增值稅 跟30萬沒有關(guān)系 如果專%2B普 超了30萬 都要繳納增值稅的 合計(jì)不超 只交專票部分的增值稅 普票免
2020-10-11
您好,茶葉或節(jié)日禮品的視同銷售價(jià)格就按照你的購(gòu)入價(jià)格來算,你既然是外購(gòu)的肯定會(huì)做賬的 同理,價(jià)格就按照外購(gòu)價(jià)格,贈(zèng)送的話做業(yè)務(wù)招待費(fèi),增值稅視同銷售
2020-12-15
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