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老師,問下,我的未交增值稅和減免稅額期末借方都有余額,是不是因為月底沒有結(jié)轉(zhuǎn),需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

2021-11-19 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-19 15:11

你好,對的是的,結(jié)轉(zhuǎn)一下就可以了。

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快賬用戶4489 追問 2021-11-19 15:13

結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫好呢

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齊紅老師 解答 2021-11-19 15:16

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。

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快賬用戶4489 追問 2021-11-19 15:18

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-19 15:20

不用客氣,工作愉快。

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你好,對的是的,結(jié)轉(zhuǎn)一下就可以了。
2021-11-19
同學(xué)你好 對的 增值稅一般是月底結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-19
轉(zhuǎn)出未交增值稅可以有借方余額,要是貸方是沒有余額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-09-24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023-01-01
負(fù)債類科目有余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
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