你好,月末增值稅有留底,需要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 只需要計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,而不需要結(jié)轉(zhuǎn)到???應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果是有留底稅額是根本不用賬務(wù)處理?還是把進(jìn)項(xiàng)稅留底轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額,是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額?或者其他結(jié)轉(zhuǎn)方法?
老師我想問個(gè)問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
請(qǐng)教老師:月末增值稅有留底,可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額可以嗎?
老師,有進(jìn)項(xiàng)稅額留底,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
你好,中級(jí)報(bào)名的工作時(shí)間怎么證明
個(gè)人開票只能去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
員工報(bào)銷外地福利餐費(fèi),每個(gè)月有限額嗎?沒有往返車票
老師請(qǐng)教下我們金額后面要帶小數(shù)點(diǎn)兩位吧,金額不用每個(gè)都帶人民幣符號(hào),到合計(jì)數(shù)才帶人民幣符號(hào)吧,還有含稅價(jià)前面要帶人民幣符號(hào)嗎
老師,去年2月的新買的車輛折舊已計(jì)提,匯算清繳前可以更改成一次性折舊嗎?
包工頭開發(fā)票 我們代發(fā)工資支付 可以用代發(fā)流水下賬嗎
老師,您好,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊多提了,24年已結(jié)賬,現(xiàn)在匯算時(shí)怎么做?報(bào)表需要調(diào)整嗎?還是直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增
我們是建筑公司 去年代發(fā)工資基本上都是我們做成本了 分包方基本上不開發(fā)票 今年能不能全部讓分包方開發(fā)票 個(gè)人的也讓個(gè)人代開去 那代發(fā)工資部分給個(gè)人包工頭代發(fā)的人員工資可不可以多給企業(yè)做成工資啊 這部分
老師債務(wù)重組對(duì)于債權(quán)人來說,抵債資產(chǎn)為長(zhǎng)投并且重大影響用寫二級(jí)科目嗎? 還有指定為其他權(quán)益工具投資的二級(jí)科目?
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會(huì)的會(huì)計(jì),會(huì)長(zhǎng)用自己的錢購(gòu)一輛車,產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會(huì)的名字,買保險(xiǎn)是掛靠協(xié)會(huì)的?,F(xiàn)在要把車賣掉,帳務(wù)如何處理?買家該把買車款打給誰?
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老師沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,需要新設(shè)一個(gè)嗎?
你好,沒有就需要自己新增才是的?