你好,一般需要當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的,如果已經(jīng)在機(jī)構(gòu)地交稅,需請(qǐng)機(jī)構(gòu)地出具完稅證明,沒(méi)被查到就沒(méi)事
您好,老師,我們公司是建安企業(yè),2020年的時(shí)候,有5個(gè)外地工程,然后只開(kāi)了一個(gè)外管證,有預(yù)繳一部分,另外一個(gè)是這個(gè)月剛開(kāi)外管證,之前開(kāi)的沒(méi)預(yù)繳,其他的工地也沒(méi)開(kāi)外管證也沒(méi)預(yù)繳,但是之前開(kāi)票的稅款,沒(méi)預(yù)繳的在公司經(jīng)營(yíng)地已經(jīng)都繳清了,像現(xiàn)在這個(gè)情況要怎么辦
老師,我在外地有個(gè)項(xiàng)目,我前期已開(kāi)自己開(kāi)了部分金額的9%,但沒(méi)辦外經(jīng),也沒(méi)到當(dāng)?shù)仡A(yù)繳,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)喃
你好,我想咨詢一下,我是廣州企業(yè),在深圳龍崗區(qū)有一個(gè)工地,2019年12月開(kāi)過(guò)一次票,2020年1月,8月,12月分別開(kāi)了一次票,金額合計(jì)360w整,目前工地已經(jīng)完工了,但是一直沒(méi)有開(kāi)外經(jīng)證去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳,那像我這樣的情況,我應(yīng)該如何處理。 還有一個(gè)問(wèn)題,也是廣州的企業(yè),2021年7月開(kāi)了一次發(fā)票,9月也開(kāi)了一次發(fā)票,但也是沒(méi)有開(kāi)外經(jīng)證去深圳龍崗區(qū)預(yù)繳稅款,那我能這個(gè)月把外經(jīng)證都開(kāi)出來(lái),寫(xiě)回之前的所屬期去前臺(tái)預(yù)繳嗎?滯納金要怎么算?
?老師,我們外地施工,上月就開(kāi)了票,開(kāi)票前沒(méi)有沒(méi)有辦外經(jīng)證,也沒(méi)有報(bào)驗(yàn),這個(gè)月(也就是4月)才辦了這些流程,在外地預(yù)繳稅款,機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)3月,能把4月預(yù)繳的稅款填入3月預(yù)繳項(xiàng)目欄嗎?這個(gè)月在外地預(yù)繳的時(shí)候所屬期選不到3月,就報(bào)在了4月
我們有一個(gè)外地項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)開(kāi)票的時(shí)候就開(kāi)了外經(jīng)證,沒(méi)有在外地預(yù)繳,當(dāng)時(shí)開(kāi)的外經(jīng)證的截止時(shí)間是3月底,這個(gè)時(shí)間可以延期嗎?如果不在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的話,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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老師,個(gè)體戶沒(méi)購(gòu)進(jìn)發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時(shí)要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷售公司,員工轉(zhuǎn)正是有業(yè)績(jī)考核的,有個(gè)員工25年4月入職,一直沒(méi)有完成業(yè)績(jī),所以一直沒(méi)有轉(zhuǎn)正,從入職就是在第三方勞務(wù)公司簽的勞動(dòng)合同,第三方給代發(fā)工資,沒(méi)有社保交的意外險(xiǎn)?,F(xiàn)在她要離職了,請(qǐng)問(wèn)我公司需要給出具離職申請(qǐng)書(shū),申請(qǐng)書(shū)蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買進(jìn)來(lái)的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來(lái)都是自己組裝,我購(gòu)進(jìn)來(lái)是入原材料還是庫(kù)存商品,如果是原材料那到時(shí)候我結(jié)成本出庫(kù)咋弄
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是加工企業(yè),多數(shù)人員是勞務(wù)派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司給甲單位開(kāi)勞務(wù)派遣的發(fā)票。但是這些勞務(wù)派遣人員都在甲單位食堂用餐,導(dǎo)致福利費(fèi)金額大,每年都超過(guò)工資*14%,每年都調(diào)增處理幾十萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)有什么好的辦法么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經(jīng)營(yíng)所得合并計(jì)稅嘛
公戶轉(zhuǎn)賬給老板個(gè)人,取現(xiàn)出來(lái)給國(guó)企客戶,給的某個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù),沖老板往來(lái),摘要怎么寫(xiě)
老師,異地預(yù)繳房租增值稅,以前做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在聽(tīng)到的是借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅。到底哪個(gè)對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,我司有三個(gè)出口銷售項(xiàng)目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購(gòu)的發(fā)票可以先不開(kāi)嗎,考慮利潤(rùn)表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢對(duì)得上,但是美元戶的話金額的話會(huì)比人民幣多一點(diǎn),那這個(gè)月底開(kāi)票的話,那這個(gè)發(fā)票也是取這一周的中間價(jià)來(lái)去開(kāi)票,那這金額也對(duì)不上
老師,請(qǐng)問(wèn)下我23在異地預(yù)交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)罰款屬于價(jià)外費(fèi)部能退?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報(bào)表也更正了,都到最后了說(shuō)不能退。
也就是說(shuō)如果被查到的話,還是會(huì)被要求在項(xiàng)目地再交2%的稅嗎?還有如果說(shuō)我叫對(duì)方把以前開(kāi)的9%票退給我,我再重新開(kāi)外經(jīng)證,重新去項(xiàng)目地預(yù)交稅,然后再開(kāi)票給對(duì)方可以不呢?都在一個(gè)月內(nèi)完成?且當(dāng)時(shí)開(kāi)9%的票時(shí)沒(méi)接觸過(guò),所以在備注欄也沒(méi)有備注項(xiàng)目名稱和地址,但這個(gè)票是20年開(kāi)出去的,跨年了,還能這樣子操作不呢?
查到,就讓機(jī)構(gòu)地開(kāi)證明,證明您足額交稅了就行
具體的這些情況也可以說(shuō)明一下,總之是你愿意足額交稅,并已交納,只是程序小小問(wèn)題 的
那這個(gè)建筑服務(wù)發(fā)票,是20年開(kāi)出的,且當(dāng)時(shí)開(kāi)票時(shí)備注欄沒(méi)有備注項(xiàng)目名稱和地址,且對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)查出來(lái)未備注,要如何補(bǔ)救呢?
紅沖之后重新開(kāi)具合規(guī)發(fā)票即可
好的,謝謝
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