您好 工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額計(jì)提,如果返還的經(jīng)費(fèi)不夠用,公司正常做費(fèi)用就可以 是的
工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí)為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),返還時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)不就可以了嘛,為什么返還時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)付款
老師, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生指什么?按工資2%計(jì)提并且交納的是不是就可以扣除?還是只有用了工會(huì)經(jīng)費(fèi)才能扣除?我們公司的工會(huì)經(jīng)費(fèi)按2%交了,但返回來的錢從來沒用過,可以扣除嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額計(jì)提,如果返還的經(jīng)費(fèi)不夠用,公司正常做費(fèi)用就可以么?
看了一下學(xué)堂問答 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 小企業(yè)不會(huì)發(fā)生工會(huì)經(jīng)費(fèi)情況下 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 就是借某費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬–工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬–工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款(工會(huì)賬戶,是最后只返還40%的話 直接計(jì)提60%的話,這個(gè)就直接做費(fèi)用了嘛) 可是理論學(xué)習(xí) 沒發(fā)生不是納稅調(diào)增嘛 這個(gè)國家不返還不退了就不用納稅調(diào)整了嘛
工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%計(jì)提,實(shí)際交工資總額的0.8%,計(jì)提卻未交的那部分錢怎么處理?平常公司能使用嗎?
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
那工會(huì)經(jīng)費(fèi)是都由公司交,還是也可以扣員工的?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)一般是都由公司交? 也可以扣員工的
扣的比例是只要不大于返還的數(shù)額就行么?還是有其他標(biāo)準(zhǔn)?
請問您是一般的企業(yè)還是事業(yè)類單位?
一般企業(yè),
那不好收員工的 事業(yè)單位類才收
那我們上交的2%全做為費(fèi)用,還是扣除返還的那部份做為費(fèi)用?
上交的2%全做為費(fèi)用返還的計(jì)入其他應(yīng)付款 實(shí)際發(fā)生工會(huì)支出的時(shí)候沖減其他應(yīng)付款