你好是一般納稅人的嗎 09年之后買的嗎
請問老師,車子進水報廢,例如這車子的原值是15萬,收到保險公司賠償16萬,怎么做憑證:例如借固定資產(chǎn)清理1萬,累計折舊14萬,貸固定資產(chǎn)15萬 借銀行存款16萬,貸固定資產(chǎn)清楚是多少金額?是營業(yè)外收入1萬嗎,怎么做憑證?
老師你好,這道題最后因為自然災害損壞①增值稅不用轉(zhuǎn)出對嗎?。②作為固定資產(chǎn)清理處理帳務,借方資產(chǎn)處置損益87.5萬,累計折舊7.5萬,貸方固定資產(chǎn)95萬是否正確?③清理費用1萬元,則借固定資產(chǎn)清理1萬貸銀行存款是否正確?④收到保險公司賠償30萬,借其他應收款30萬,貸固定資產(chǎn)清理30萬,收到時借銀行存款30萬,貸銀行存款30萬,貸其他應收款30萬。是否正確?不會做分錄了,老師幫著解答一下,謝謝
請問老師,下圖片是我司賣車,二手車交易市場幫我司開給買方的發(fā)票,發(fā)票收入是2000元,該車原值是40311元,折舊按照5年全部計提萬,共計38296元,入賬如下: 借:固定資產(chǎn)清理2015元 累計折舊 38296元 貸:固定資產(chǎn) 40311元 借:其它應收款—買方 2000元 貸:固定資產(chǎn)清理 2000元 借:固定資產(chǎn)清理 15元 貸:營業(yè)外收入 15元 入賬步驟正確嗎?
老師我公司汽車買給個人是2萬,汽車原值392136.75,期末累計折舊372529.91,期未凈額19606.84,汽車是17年買的折舊5年。先轉(zhuǎn)入清理\\借:固定資產(chǎn)清理19606.84 累計折舊372529.91貸:固定資產(chǎn)392136.75 收到汽車款:借:銀行存款2萬,貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應交稅費一銷項稅額2300.88 結(jié)轉(zhuǎn)清理帳戶:借:營業(yè)外支出17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理17699.12對嗎
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應收款出納名字,還是其他應收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個稅正常申報但工資打到a同事銀行卡里,問題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會體現(xiàn)哪名員工對應多少工資,這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書里寫明轉(zhuǎn)給誰可以嗎,a和b之間沒有異議,公司也沒異議
老師,籌辦期發(fā)生的費用想要在當年一次性扣除,有限額扣除的費用,比如職工福利費、業(yè)務招待費,記入管理費或銷售費用時,二級科目用福利費、業(yè)務招待費,還是籌辦費?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報名費做什么科目
準備進一家生產(chǎn)并銷售的紅磚廠,不知道對方公司采用哪種成本核算方法,是否按數(shù)量進行分配,想采購的黏土,煤炭這些原材料如何計算用量
你每月提供的未辦理退稅明細表要核準是否收匯完結(jié)才能做進去,沒有完結(jié)的客戶暫時不能做到里面辦理退稅,和銀行對賬確定收匯都完結(jié)了才能做進去。像DREAM客戶屬于滾動式付款,經(jīng)常會有欠款,這種情況也是很常見,建議根據(jù)對方外匯的金額做個明細表,統(tǒng)計具體收匯金額,這樣才好區(qū)分收匯可以辦哪個月。遇到滾動式付款客戶是不是和老板這么建議?
是一般納稅人,2016年買得
借銀行存款16萬, 貸固定資產(chǎn)清理,16除以1.13 應交稅費應交增值稅。
然后把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支,借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入。
這個還需要交稅嗎?
有收入的需要正常交增值稅的。
借:銀行存款16萬,貸固定資產(chǎn)清理141592.92元,應交稅金-銷項稅18407.08 然后在借:固定資產(chǎn)清理131592.92元,貸:營業(yè)外支出131592.92元 這樣做嗎
最后一個分錄寫錯了,借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入。
借:銀行存款16萬,貸固定資產(chǎn)清理141592.92元,應交稅金-銷項稅18407.08 然后在借:固定資產(chǎn)清理131592.92元,貸:營業(yè)外收入131592.92元 這樣嗎?金額是對的嗎
對的是的,是這么做的。
我怎么申報呢,申報要多報131592.92元嗎
你好在13%銷售貨物一欄里面填寫你的不含稅金額141592.92