您好。沒有給對方付款,就掛著可以的。
請問老師,遇到一個公司有這種情況,之前的會計可能是為了多做成本,有拿票報賬計入費用但是沒有付款的情況,都掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在掛了好幾年了,這筆費用該怎么處理呢
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
老師,請問一下,公司的費用報銷一直都是掛的其他應(yīng)付款-陳總,但是現(xiàn)在掛了有100多萬了,怎么辦呢?
老師您好!我是分公司,現(xiàn)在因虧損已經(jīng)關(guān)停,老板準備注銷,現(xiàn)在的問題是其他應(yīng)付款掛賬有170多萬,其中有掛總公司十幾萬,掛總公司法人100多萬,還有其他股東個人掛賬,公司注銷這些其他應(yīng)付款掛賬該怎么處理呢?
老師你好請問一下現(xiàn)在這家餐飲公司要辦理注銷,我看2023年12月的利潤表是虧損-100多萬,但賬上其他應(yīng)收款借方有100多萬掛賬,其他應(yīng)付款貸方有400多萬掛賬的,這種是否存在隱藏收入或者視同股東分紅的情況存在嗎? 應(yīng)收賬款借方有210多萬掛賬,應(yīng)付賬款貸方有180多萬掛賬,這些是否都要全部清0才可以辦理注銷嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
這個帳總是這樣掛著不好吧?要怎么操作好?老師
把錢支付給對方就可以了。
一次性支付不能超過5萬吧?老師
可以超過五萬 可以超過五萬元,一般會讓你上傳說明。