久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

申報個稅,,正常申報工資薪金所得,實際不支付工資,賬面應付職工薪酬怎么處理!

2021-11-17 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-17 21:16

就按個稅上的金額寫上去就行了。

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 21:17

申報個稅薪金,實際上不發(fā)工資。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 21:18

沒關系,就按個稅上的總金額來做就行了。

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 21:24

沒明白!比如實發(fā)工資6000,這個會計分錄借管理費用6000,貸應付職工薪酬6000?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 21:26

你要按照你申報的個稅來做工資呀,這個就是計入成本費用的,可以稅前抵扣呀。 計提:借管理費用6000,貸應付職工薪酬6000 發(fā)放:借:貸應付職工薪酬6000 ? ? ? ? ? 貸:銀行存款/現金

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 21:27

老師,實際不發(fā)放工資。

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 21:28

應付職工薪酬6000元怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 21:32

一般企業(yè)這樣做都是為了少交稅,通過現金付了呀。

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 21:36

借應付職工薪酬,貸現金。賬上現金就是負數了?。繉嶋H是不支付,不增不減。老師應該怎么賬務處理?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 21:39

可以計入其他應付款-法人,以后賬上有錢了再還給法人。

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 21:41

老師,實際上工資不用發(fā)。這錢不支付給任何人,不涉及還!

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 21:48

我知道,那以后賬上會有錢吧,你就把這筆錢通過借:其他應付款法人 貸:銀行存錢,把工資的錢轉到法人卡上就行了。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 21:51

相當于這個賬就是這樣做,公賬上沒錢,先通過其他應付款法人這個科目做賬,等以后公賬上有錢了,再通過銀行存款把這應付款還了。就是我做的那個分錄。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 21:53

然后這個賬就平了,說白點,公司沒錢,所有開支都通過法人替付,等公賬上有錢了,你賬上做了替付法人的,就通過銀行存款來還掉。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 21:56

你不要糾結實際發(fā)工資這個事,因為這個是對外的賬,就要這樣做。很多小公司都是這樣做的,目的就是少交稅。

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 21:57

老師,我的意思是公賬上有錢,不需要法人替付,也不涉及還。實際就沒工資產生,只是代人申報個稅,做了申報工資,我表達的是不是不清楚

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 21:59

反正你只需要明白,公賬上沒錢,全由法人替付,等公司有錢了,再還給法人就行,你就直接計入其他應付款-法人。等公賬上有錢了,再把其他應付款沖掉。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 22:05

我明白你的意思,假如你這個月報了5000,你不通過銀行 借:應付工資5000 貸:其他應付款-法人5000 借:其他應付款-法人5000 貸:銀行存款5000 就算你沒真實業(yè)務,就要這樣操作。

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 22:05

老師好,我想問的是,根本就不要法人替付,也不用付還法人。只是賬上掛的應付職工薪酬怎么平賬。實際上工資我不支付,

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 22:06

以后法人從公賬總要轉錢吧,到時就沖掉了就行了。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 22:09

我明白你的意思,假如你這個月報了5000,你不通過銀行 借:應付工資5000 貸:其他應付款-法人5000 以后法人從公賬上轉錢,你就把這筆沖掉分錄就是 借:其他應付款-法人5000 貸:銀行存款5000 這樣賬就平了。你沒真實業(yè)務,就要這樣做賬。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 22:21

新開的小公司,申報了個稅不需要支付的,都是這樣來平賬的。

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 22:24

老師好,這是不是要虛擬一筆現金收入???借現金,貸其他應付法人。借應付工資,貸現金。后期一些費用支出,可以從公戶沖掉,是這樣嗎?可以是股東嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 22:29

是一筆支出,不是收入,不需要 借:現金 貸:其他應付款, 你到時有費用沖賬直接做下面這筆就行 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款,你寫了股東就還給股東,但一般是法人。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 22:33

反正你這樣把賬平了就行,不要想著是虛擬的,這個是對外的賬,只有這樣才能平賬,才合理。要不然你這賬沒法平呀,對不?

頭像
快賬用戶2506 追問 2021-11-17 22:37

困擾的是內賬怎么做,內賬工資不是也要體現嗎?剛到新成立公司,會計新手,一些特殊的不太清楚怎么做啦?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 22:40

內賬又沒關系,給你老板看的,按實際做就行了,申報個稅是對外的,肯定有區(qū)別的。只要通過公賬的稅務局都能查到,所以數據要真實,要合理避稅。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 22:40

你不要想太多,做一段時間就會了。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 22:41

我們都是從這樣過來的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
就按個稅上的金額寫上去就行了。
2021-11-17
你好,計提工資借管理費用20000,貸應付職工薪酬20000,實際發(fā)放時,借應付職工薪酬20000,貸現金19000,其他應付款--社保費1000,是不是個人社保的,
2020-09-02
賬載金額:您的理解是對的,應填寫 “應付職工薪酬 - 工資” 科目的貸方發(fā)生額,即企業(yè)在會計核算中,按照權責發(fā)生制原則,在本納稅年度內計提的應支付給職工的工資薪金金額 。 實際發(fā)生額:并非簡單填寫借方發(fā)生額。它是指企業(yè)在本納稅年度內實際支付給職工的工資薪金,即截至匯算清繳結束(次年 5 月 31 日)前,已經支付出去的工資薪金。如果企業(yè)計提的工資在匯算清繳結束前都支付了,那么實際發(fā)生額和賬載金額相等;若存在計提但未支付的情況 ,實際發(fā)生額要扣除未支付部分。 稅收金額:一般情況下,如果企業(yè)的工資薪金支出符合稅法規(guī)定,且實際發(fā)生額沒有超過合理的范圍,那么稅收金額等于實際發(fā)生額。但如果企業(yè)存在不合理的工資薪金支出,比如與生產經營無關的支出等,稅務機關可能會進行納稅調整,此時稅收金額可能會小于實際發(fā)生額
2025-03-19
同學, 職工薪酬工資賬載金額是應付職工薪酬貸方金額, 實際發(fā)生額是應付職工薪酬借方發(fā)生額。 稅收金額如果沒有扣除現額等于實際發(fā)生額。 如果有限額要做判斷,比如福利費的稅收限額是工資薪金的14%?
2021-04-12
您好,對的,這個分錄,是沒錯的
2024-01-25
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×