你好,你當(dāng)月做了收入嗎?
企業(yè)自產(chǎn)自銷會(huì)計(jì)分錄能不能這樣寫 1、購(gòu)進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時(shí), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還是一定要這樣寫 1、購(gòu)進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí), 借:庫(kù)存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
1、領(lǐng)用材料: 借:庫(kù)存商品 貸:原材料 2、加工費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)成本 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 這兩筆分錄成立嗎
借:生產(chǎn)成本-**產(chǎn)品-直接材料 貸:原材料: 借:庫(kù)存商品-**產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 制造加工廠是這樣的分錄嗎?
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領(lǐng)用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? 貸原材料 ; 應(yīng)付職工薪酬-工資;? 累計(jì)折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉(zhuǎn):借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
工業(yè)制造業(yè)核算材料產(chǎn)品成本做賬流程是這樣的嗎?1.采購(gòu)材料入庫(kù) 借原材料貸應(yīng)付賬款 2.領(lǐng)用原材料出庫(kù) 借生產(chǎn)成本貸原材料 3.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 4、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借主營(yíng)業(yè)成本貸庫(kù)存商品 請(qǐng)老師指導(dǎo),有點(diǎn)懵
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
當(dāng)月沒做收入,一個(gè)季度做一次收入的
哈哈,那你支付的這個(gè)加工費(fèi)不對(duì),這個(gè)是委托別人加工的嗎?
是支付給別人幫加工的
借委托加工物資貸原材料,這個(gè)是發(fā)出材料的 支付的加工費(fèi),借委托加工物資貸銀行存款。
收回產(chǎn)品來借庫(kù)存商品貸,委托加工物資。
沒材料發(fā)票進(jìn)來,怎么發(fā)材料出去呢
材料到了嗎 沒有到 咋支付加工費(fèi)
買材料沒有發(fā)票,只有加工費(fèi)有發(fā)票
沒有發(fā)票的你正常做賬就可以 要不你不做賬的話,你支付出去的一直掛著往來。
那個(gè)有做,只是那個(gè)加工費(fèi)要怎么做呢
借委托加工物資加工費(fèi),貸銀行存款。
不能直接做到主營(yíng)成本那里嗎
當(dāng)月月沒有收入的情況下不可以的。
如果有就可以是吧
是的 當(dāng)月銷售出去了就可以