你們多交的或者是預(yù)交的,或者是有留底

應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)代表什么意思?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 期末余額為負(fù) 代表什么意思? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 期末余額為負(fù)數(shù),代表什么意思?
資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)代表什么意思?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)代表什么意思
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)代表什么意思呢
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


那這樣的話,現(xiàn)在公司要注銷,請問怎么沖賬還是不用管?
需要看下什么原因的
剛看了下應(yīng)該是留底的,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額借方60萬,出口退稅貸方30萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出29萬。
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方還有1萬。是代表留底吧老師?所以現(xiàn)在注銷了,還需要將賬怎么處理下嗎?稅費(fèi)這里
這幾個(gè)科目分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
你的主表有留底嗎?如果有的話,你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。
分錄怎么做?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)/出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
所以,最后賬轉(zhuǎn)管理費(fèi)用下了老師?
對(duì)的是的是這么做。
那是不是意味著相當(dāng)于沒有抵扣,而是記在成本費(fèi)用下了?
抵扣了所得稅 沒有抵扣增值稅
那這樣的話一開始就應(yīng)該直接勾選為不抵扣勾選會(huì)更好是吧老師?不用這么轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。
對(duì)的是的,可以這么做的。
那現(xiàn)在的情況就是當(dāng)時(shí)收到了發(fā)票,并且記賬了進(jìn)項(xiàng)稅額下,但沒有勾選抵扣勾選,現(xiàn)在可否直接勾選不抵扣勾選?
你之前沒有勾選的情況下,可以選擇不抵扣勾選,如果已經(jīng)勾選了操作不了。
那賬務(wù)上之前記了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在選擇不抵扣勾選,又該怎么處理賬呢?
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
直接做一筆就行了是吧老師? 這個(gè)憑證后面要粘貼什么附件嗎? 分錄:借管理費(fèi)用 下有具體明細(xì)嗎? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
什么原始憑證都不需要。