可以的,娛樂服務(wù)可以計(jì)入招待費(fèi),只是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請(qǐng)問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請(qǐng)問老師能仔細(xì)講解我說的這兩個(gè)業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
請(qǐng)問下老師同學(xué)們,項(xiàng)目上報(bào)過來的招待費(fèi)里有張歌舞廳的娛樂服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在娛樂服務(wù)可以計(jì)入招待費(fèi)了嗎?
民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對(duì)方要求開專票13%點(diǎn),缺少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進(jìn)項(xiàng)?這是兩個(gè)問題哦,請(qǐng)不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個(gè)沒有虛開發(fā)票辦公費(fèi)的也可以只要不是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費(fèi)用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:56那這樣不找成本的話,就等同于純利潤?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,公司在商場(chǎng)買了購物卡準(zhǔn)備給客戶,但商場(chǎng)給開的發(fā)票:項(xiàng)目欄里是預(yù)付卡,稅率欄里是不征稅,請(qǐng)問這張票我可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是需要找商場(chǎng)換有稅率的票入賬?
老師,請(qǐng)問一下,公司收到娛樂發(fā)票,足浴城的,這個(gè)可以入賬嗎?是做業(yè)務(wù)招待費(fèi),在所得稅上有限額扣除,還是全額不能扣除?
老師好,一般納稅人貿(mào)易公司,出口蓄電池申報(bào)消費(fèi)稅,填表說明第六點(diǎn)不含出口免稅收入是指不含出口部門嗎?只申報(bào)內(nèi)銷部門就可以嗎
老師,小規(guī)模繳納的增值稅,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,利潤102萬,我們有個(gè)版權(quán)費(fèi)用一直在溝通中,可以預(yù)估費(fèi)用嗎要不要交稅,應(yīng)該怎么辦
老師,麻煩請(qǐng)問一下股東之前實(shí)繳了資金,但是之后執(zhí)照這種全部轉(zhuǎn)讓了,這個(gè)實(shí)繳資金的時(shí)間應(yīng)該選之前股東實(shí)繳的時(shí)間還是轉(zhuǎn)讓時(shí)間呢
能不能一個(gè)老師回答我的問題啊,我已經(jīng)是辦稅員了,不需要添加了
老師問一下銀行給企業(yè)結(jié)息收入走什么科目呢
老師,我想咨詢下,我在電子稅務(wù)局開票頁面看目前的總額度是540萬 我們公司原來額度是25萬,然后每個(gè)月斷斷續(xù)續(xù)申請(qǐng)的臨時(shí)額度 老板剛問我下個(gè)月開票額度是多少,是回答老板目前的臨時(shí)額度540萬嗎?還是從哪里查詢下?
老師我們職工福利費(fèi),按工資的8%計(jì)提,那用不完怎么處理
供貨商起訴我們支付貨款,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,對(duì)方不提供發(fā)票,請(qǐng)問最后法院的審判書能當(dāng)發(fā)票入賬嗎?
老師,公司沒有業(yè)務(wù),一直在報(bào)稅2個(gè)人的工資,稅務(wù)局打電話來說,沒有交社保也沒有工資流水,讓我把幾年前的個(gè)稅申報(bào)表都改成0,也沒有影響稅,需要這么做嗎?