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老師你好!我們是建筑公司,收到勞務(wù)發(fā)票怎么做分錄了?之前是暫估成本,票回來就沖,現(xiàn)在不是暫估的了,就不懂怎么做了

2021-11-17 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-17 09:02

做原來暫估負(fù)數(shù)的分錄。然后按發(fā)票入賬。然后按發(fā)票入賬。

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快賬用戶6918 追問 2021-11-17 09:04

現(xiàn)在意思是我沒有暫估的了,拿回勞務(wù)發(fā)票怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-17 09:05

借工程施工合同成本,人工費(fèi)貸銀行存款。

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快賬用戶6918 追問 2021-11-17 09:10

后面還要結(jié)轉(zhuǎn)什么的嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-17 09:15

,這筆業(yè)務(wù)什么也不用操作了。

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做原來暫估負(fù)數(shù)的分錄。然后按發(fā)票入賬。然后按發(fā)票入賬。
2021-11-17
直接把發(fā)票入賬沖暫估成本就可以。可以先紅沖,再重新入
2024-12-19
你好!不跨年的話原分錄紅字沖回就可以。
2021-09-27
你好,這個主營業(yè)務(wù)成本之前抵扣了企業(yè)所得稅嗎?
2021-12-29
你好:沖暫估分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)紅字 發(fā)票入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-某公司 差額不用管,結(jié)轉(zhuǎn)到本期即可!
2024-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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