借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
8月專票,開錯稅率,8月當期還抵扣了進項,然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進項轉出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會計分錄,把留抵數體現在賬面上?
8月采購商品購買房未開出增值稅專用發(fā)票,進項稅怎么做會計分錄,下月收到開的專票又應該沖什么?報稅時不繳納進項稅留著下月抵扣怎么做分錄
甲出口生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的稅率為13%,退稅率為9%本年8月有關經濟業(yè)務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價數300萬元,稅額39萬元。當月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格為150萬元上期末留抵稅放5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額為200萬元,收款226萬元存入銀行。本月出口貨物售額折合人民幣300萬元。該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定要求:(1)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額;(2)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計算該企業(yè)本年8月應繳納的增值稅;(4)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計算該企業(yè)本年8月應退稅額;(7)計算該企業(yè)本年8月的當期免抵稅額不會做
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經借主營業(yè)務成本,貸應付賬款了,沒體現出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現呢
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
老師 成本結轉 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數據 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調增工資明細表可以嗎?不去調整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計入銷售費用—業(yè)務招待費嗎?
流動資產包括哪幾個?流動負債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問下:給公司購買電腦 開票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎