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8月專票,開錯稅率,8月當期還抵扣了進項,然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進項轉出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會計分錄,把留抵數體現在賬面上?

2021-11-17 07:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 08:09

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-11-17
同學你好 你可以進項稅先做 待認證抵扣進項稅
2023-08-14
借應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸應交稅費應交增值稅(留抵稅額
2025-03-05
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進項稅額科目的 您現在這樣補分錄也是可以的
2020-09-03
你好? 沒認證記待認證進項? ?認證時轉到進項科目??
2022-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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