同學(xué)你好 (1) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=150X (13% — 9%) =6 (萬元) (2) 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=300X (13%—9%) —6=6 (萬元) (3) 當(dāng)期應(yīng)納稅額=200X13%— (39—6) —5=-12 (萬元)(4) 出口貨物免抵退稅額的抵減額=150X9%=15 (萬元)(5) 出口貨物免抵退稅額=300X9%—15=13.5 (萬元
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。出口貨物的征稅稅率為13%。出口退稅率為9%。2019年8月,有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:購進原材料一批。取得增值稅專用發(fā)票,注明價款200萬元。外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進項稅26萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格為100萬元。上一期期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額180萬,出口銷售貨物銷售額折合人民幣200萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額;若本期內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為90萬,計算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
32.某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為11%。2019年9月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣進項稅額26萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格100萬元。上期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款113萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。要求:計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購進原材料一批,取得的增值稅 專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準(zhǔn) 予抵扣的進項稅額32萬元,通過認(rèn)證。上 月末留抵稅款5萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅 銷售額100萬元,銷項稅額13萬元,存入銀 行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200 萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退” 稅額。
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為11%。2021年5月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣進項稅額39萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格100萬元。上期末留抵稅款2萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款216萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元。試計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
2.甲出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年8月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)為:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元稅額39萬元。當(dāng)月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格為150萬元。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為200萬元,收款226萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元。該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定。要求(1)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額;(2)計算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計算該企業(yè)本年8月應(yīng)繳納的增值稅;(4)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計算該企業(yè)本年8月應(yīng)退稅額;(7)計算該企業(yè)本年8月的當(dāng)期免抵稅額。
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
6)該企業(yè)應(yīng)退稅額;12 (7)該企業(yè)的當(dāng)期免抵稅額。13.5-12=1.5 希望能幫助到你,祝你生活愉快