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老師,2020年度多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年怎么調(diào)整怎么入賬

2021-11-16 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-16 17:45

你好, 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配

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快賬用戶2293 追問 2021-11-16 17:46

應(yīng)付賬款都是對的

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快賬用戶2293 追問 2021-11-16 17:46

對了賬,是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了。

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齊紅老師 解答 2021-11-16 17:53

結(jié)轉(zhuǎn)多了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面這步嗎

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快賬用戶2293 追問 2021-11-16 17:54

是的,已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了

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快賬用戶2293 追問 2021-11-16 17:55

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 月度終了結(jié)賬的時候就已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了

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齊紅老師 解答 2021-11-16 17:56

那你成本明細(xì)賬是有余額的?

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快賬用戶2293 追問 2021-11-16 17:56

沒有余額,出現(xiàn)在貸方

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快賬用戶2293 追問 2021-11-16 17:57

金額很大大

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齊紅老師 解答 2021-11-16 17:57

你把成本明細(xì)賬給我截圖看一下

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快賬用戶2293 追問 2021-11-16 18:03

這份,系統(tǒng)庫存應(yīng)該有15萬

這份,系統(tǒng)庫存應(yīng)該有15萬
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齊紅老師 解答 2021-11-16 20:03

看不出來您說多結(jié)轉(zhuǎn)部分, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配

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你好, 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
2021-11-16
你好,今年沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;庫存商品, 貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2023-03-31
同學(xué)你好,今年調(diào)賬時,借:以前年度損益調(diào)整(成本),負(fù)數(shù),貸:庫存商品,負(fù)數(shù)。之后再做,借:利潤分配-未分配利潤,負(fù)數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整(成本),負(fù)數(shù)。
2021-05-30
不是主營業(yè)務(wù)成本嗎?只是生產(chǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù),貸原材料 或者是制造費(fèi)用 負(fù)數(shù),你是那個分錄做多了?
2021-03-11
你好,紅蟲值錢的,然后做正確的。
2021-09-07
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