你好, 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
生產(chǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了跨年度了怎么調(diào)整
#提問#老師上個季度,今年2季度成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,2020年度多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年怎么調(diào)整怎么入賬
老師,去年的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,今天怎么調(diào)整呢
請問老師 以前年度的成本多計了 今年怎么調(diào)整
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
應(yīng)付賬款都是對的
對了賬,是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了。
結(jié)轉(zhuǎn)多了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面這步嗎
是的,已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 月度終了結(jié)賬的時候就已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了
那你成本明細(xì)賬是有余額的?
沒有余額,出現(xiàn)在貸方
金額很大大
你把成本明細(xì)賬給我截圖看一下
這份,系統(tǒng)庫存應(yīng)該有15萬
看不出來您說多結(jié)轉(zhuǎn)部分, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配