同學(xué),你好 庫(kù)存商品有借方數(shù)據(jù),貸方應(yīng)當(dāng)什么科目好?這個(gè)你需要看,如果是銀行存款支付,就放在銀行存款
老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺哪里不對(duì)
老師,公司購(gòu)買商品驗(yàn)收入庫(kù)并取得了發(fā)票,目前只支付了對(duì)方一部分款,開先已經(jīng)為其設(shè)置了預(yù)付賬款科目,現(xiàn)在用預(yù)付賬款科目代替應(yīng)付賬款科目,會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的嗎? 借庫(kù)存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))20000 貸銀行存款 80000 預(yù)付賬款 40000 貸月
老師,請(qǐng)問設(shè)置期初數(shù)據(jù),庫(kù)存商品有借方數(shù)據(jù),貸方應(yīng)當(dāng)什么科目好?公司沒有科目余額表。之前的現(xiàn)金以及銀行存款對(duì)應(yīng)的貸方科目計(jì)入未分配利潤(rùn)了,這個(gè)庫(kù)存商品呢?
老師你好,公司以前沒有記過帳,現(xiàn)在開始建賬,填完銀行存款,庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款等期初數(shù),但是不知道每一項(xiàng)對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產(chǎn)負(fù)債表編平?
老師,想請(qǐng)教一下,公司以前的會(huì)計(jì)做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時(shí)有期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入,公司到目前為止倉(cāng)庫(kù)里有我單位之前向供應(yīng)商購(gòu)買的設(shè)備,用于方便以后售賣,屬于庫(kù)存商品,現(xiàn)在開賬時(shí)我應(yīng)該往期初數(shù)據(jù)里庫(kù)存商品借方錄入,但我不知道相對(duì)應(yīng)的貸方是哪個(gè)科目,借貸不平?jīng)]法開賬呀,可怎么辦?
個(gè)稅提醒扣除6萬(wàn),是為什么,要怎么操作
債券投資的二級(jí)明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請(qǐng)問國(guó)家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭(zhēng)論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
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我們平時(shí)是用銀行存款支付的,銀行存款的數(shù)值是跟賬戶對(duì)的上的,應(yīng)當(dāng)如何放在銀行存款?減少未分配利潤(rùn)這科目?不是很明白,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
同學(xué),你好 你說明你借方庫(kù)存商品,貸方銀行存款,已經(jīng)錄入好了 你是在錄入期初數(shù)據(jù),那你先把有期初數(shù)據(jù)的科目填進(jìn)去,然后試算看一下是否平衡
我們沒有科目余額表,最初就錄入了銀行存款數(shù)(實(shí)際銀行數(shù)),借銀行存款,貸的未分配利潤(rùn),所以是平的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)初始應(yīng)該還有庫(kù)存商品數(shù)據(jù),但問題是填寫了庫(kù)存商品數(shù),那貸方需要填寫一個(gè)數(shù)才會(huì)平啊,貸方填寫什么呢?
同學(xué),你好 未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)
這樣銀行存款數(shù)據(jù)依舊不變,沖未分配成負(fù)數(shù),是這樣嗎?目前未分配是對(duì)應(yīng)銀行存款數(shù)的
同學(xué),你好 借:銀行存款 庫(kù)存商品 貸:未分配利潤(rùn)
老師,這樣寫 未分配利潤(rùn)也不會(huì)是負(fù)數(shù)吧?
同學(xué),你好 不會(huì),是正數(shù) 你就做這一筆分錄就可以了
就是啊,直接按老師說的填寫初始數(shù)據(jù)。未分配利潤(rùn)很大會(huì)不會(huì)有其他問題?主要是之前未建賬
同學(xué),你好 不會(huì),這本來(lái)就是你的利潤(rùn)
庫(kù)存商品有數(shù)據(jù)也是因?yàn)槲促u出的貨,之后是會(huì)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的,這樣進(jìn)未分配沒問題?
同學(xué),你好 你現(xiàn)在沒有期初數(shù)據(jù),你按照已有數(shù)據(jù)來(lái)填的話,只能這么填
行吧,按照老師說的填期初吧,謝謝
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!