您好!你收到發(fā)票或者貨物,但是還沒付款的時候入應(yīng)付賬款
購買勞保用品,款已付,貨品已收,發(fā)票未到,不通過預(yù)付賬款怎么做賬
什么情況要過應(yīng)付賬款,發(fā)票已收但是是勞保用品要不要進(jìn)應(yīng)付賬款
前6個月的賬把預(yù)付賬款寫成了其他應(yīng)收款,用錯科目了,但是都平了,不欠款也不欠票,那這種情況還要不要改賬,把其他應(yīng)收款改成預(yù)付賬款?謝謝
應(yīng)付賬款,已收到發(fā)票,并做進(jìn)行抵扣,但是還未付款,那當(dāng)月是不是必須做賬,掛應(yīng)付賬款
收到進(jìn)項發(fā)票不抵扣,在什么情況下可以借庫存商品,借應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款?
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
發(fā)票和付款都是當(dāng)月的,需要進(jìn)應(yīng)付賬款呢,是不是常用的供應(yīng)商進(jìn)應(yīng)付賬款有什
你好!可以入應(yīng)付,也可以不用??雌髽I(yè)自己