個人部分社保不通過應付職工薪酬 -保險費
老師,計提社保的時候, 借 管理費用—社保 (單位)5450.75 貸 應付職工薪酬薪酬—社保 (單位) 5450.75 計提工資 借管理費用—工資 (應發(fā)工資)30000 貸 應付職工薪酬—工資30000 這樣看來我的一份工資表計提了兩個管理費用了,是不是重復了
老師是這樣的:計提工資我做的是 借:管理費用 工資 管理費用 社保公司部分 管理費用 公積金公司部分 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應付職工應酬 貸:其他應收款 個人社保 其他用收款 個人公積金 其他應收款 個稅 銀行存款 這樣我計提的應付職工薪酬和發(fā)放金額就不一樣了,因為計提的時候沒有提個稅啊,現(xiàn)在發(fā)的時候貸方又有個稅了,是不是我哪里做錯了
3月份的時候做計提管理費用10000貸應付職工薪酬10000,發(fā)放借應付職工薪酬貸其他應付款;在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)2000,借應付職工薪酬-2000貸其他應付款-2000,這樣對嗎?
老師計提社保費用分錄是借管理費用社保貸應付職工薪酬社保;繳納時候:借應付職工薪酬 其他應收個人社保貸銀行存款 對嗎
老師你好,我們計提工資的時候計提5300還是計提4796 ①借管理費用5300貸應付職工薪酬5300 還是借管理費用4796,借其他應收款504 貸:應付職工薪酬5300 ②計提社保借管理費用1292.65 貸應付職工薪酬1292.65 ③發(fā)放工資,借應付職工薪酬5300貸其他應收款,504貸銀行存款4796 ④繳納社保,借應付職工薪酬-社保(對公)1292.65 貸其他應收款個人部分504)1796.65 貸銀行存款1796.65 老師計提的時候就不知道第一小步到底怎么計提
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開幾個點的發(fā)票的呢?
老師 應付職工薪酬錄明細賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補償款如何做賬?。啃枰U稅嗎
假如每月都有一筆無票收入 借:其他應收款 18 貸:其他業(yè)務收入 12 應交稅費 增 銷項6 應交稅費 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應交稅費 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個分錄對嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會計要注意哪些問題,比如會計分錄還有稅費方面
@董老師在線么~其他老師暫時不回復,謝謝~
購置固定資產(chǎn),款己付,驗收合格達到使用狀態(tài),后期沒辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個人獨資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個品記賬太費勁有什么好辦法嗎?老會計的記賬方法是不按品進銷記賬,采購按供應商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風險,我應該沿用老會計的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務局添加辦稅人會影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會涉及到再就業(yè)這個問題么
那應該怎么做這個憑證呢?
借:管理費用-社保費1200 貸:應付職工薪酬 -保險費1200