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老師,因?yàn)橛幸恍┌l(fā)票還沒收到,所以入庫時(shí),計(jì)入暫估應(yīng)付款,暫估應(yīng)付款是必須在年底清掉嗎?還是每年匯算清繳票,收到發(fā)票都可以?

2021-11-15 13:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-15 13:07

您好,匯算清繳前取得發(fā)票就可以。

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您好,匯算清繳前取得發(fā)票就可以。
2021-11-15
貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) ?以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021-06-23
您好 請問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-05-08
你好,結(jié)轉(zhuǎn)了承諾需要調(diào)整。
2021-05-10
您好,暫估需要寫明細(xì)單位名稱。
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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