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老師您好,我19年有一筆暫估應付款,到目前還沒有收到發(fā)票也沒有付出去,匯算清繳時需要調增嗎?

2020-05-08 12:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-08 12:09

您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的

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您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2020-05-08
您好,看以后能收到發(fā)票嗎,若能收到就掛著,不然你厙存也對不上呀
2021-01-12
不行,先借應付賬款,再借其他應付款不合適。應先沖減銷售費用,再處理應付賬款。具體操作可分兩步:第一步,借:銷售費用(紅字),貸:應付賬款(紅字);第二步,若年后收到發(fā)票,按實際金額調整,否則保持暫估狀態(tài)。建議核實稅法規(guī)定,確保合規(guī)。
2024-09-11
這個有沒有差額暫估這個,有問題才調,沒有問題不需要,
2021-01-07
貸:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) ?以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2021-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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