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電子發(fā)票開錯(cuò)當(dāng)月紅沖的,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要填報(bào)紅沖的負(fù)數(shù)金額嗎

2021-11-15 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-15 11:46

你好!你讀入銷項(xiàng)的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)減去的

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快賬用戶7110 追問 2021-11-15 11:52

我上月中旬申請(qǐng)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,不會(huì)自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:53

你好!那你就只填寫就好了。按實(shí)際來(lái)就行

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你好!你讀入銷項(xiàng)的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)減去的
2021-11-15
您好,當(dāng)月藍(lán)字又紅字申報(bào)時(shí)體現(xiàn)不出來(lái),是的
2023-10-17
你好,需要按正數(shù)發(fā)票減去紅沖發(fā)票之后的收入申報(bào) 比如正數(shù)發(fā)票收入100萬(wàn),負(fù)數(shù)發(fā)票收入10萬(wàn),收入需要按90萬(wàn)填寫申報(bào)?
2022-01-11
你好! 這個(gè)月開票總額和電子稅務(wù)局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào)(核對(duì)一致即可申報(bào)的)
2021-07-11
您好,是可以負(fù)數(shù)填寫的
2022-01-08
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