你好!你讀入銷項(xiàng)的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)減去的
垮季度紅沖的發(fā)票報(bào)增值稅的時(shí)候要填上負(fù)數(shù)嗎?
請(qǐng)問老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,6月份應(yīng) 稅務(wù)專管員 要求,測(cè)試開具了 增值稅電子專用發(fā)票正數(shù) 和 負(fù)數(shù)(紅沖)且金額相等,那么現(xiàn)在填6月增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢?
電子發(fā)票開錯(cuò)當(dāng)月紅沖的,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要填報(bào)紅沖的負(fù)數(shù)金額嗎
當(dāng)月發(fā)票沖紅,但是當(dāng)月未開發(fā)票,納稅申報(bào)到時(shí)候負(fù)數(shù)可以填嗎
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒有申報(bào),也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來(lái)是誰(shuí)比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤(rùn)分配都分配掉收到分紅9萬(wàn)多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營(yíng)業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
我上月中旬申請(qǐng)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,不會(huì)自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)
你好!那你就只填寫就好了。按實(shí)際來(lái)就行