你好 這個月紅沖 重新做就可以
你好,老師我9月份社保憑證把個人部分的工傷保險做到了公司工傷保險里面,現(xiàn)在想在9月份直接改這憑證。應(yīng)該怎么操作,是不是要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險交了7月8月9月,單位和個人承擔(dān)部分合計是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說不能給這些人走工資申報個稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費,在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整的會計科目具體是怎樣的? 答過的老師請不要再接了!??!
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整的會計科目具體是怎樣的? 答過的老師請不要再接了?。?!想聽聽其他老師的建議!
你好,老師,我想問下,9月份有3個員工在3號離職了,但是他們9月份的社保是公司先幫繳的,他們?nèi)齻€都是有業(yè)務(wù)提成沒有結(jié)算,當(dāng)時是說保險費用從業(yè)務(wù)提成里面減除,到目前提成都沒有發(fā)放,但是現(xiàn)在9月份的工資做下來,實際應(yīng)付金額,變?yōu)樨摂?shù)了,那像這種情況怎么解決,包括個稅
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個政策,現(xiàn)在想用這個政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
我就想問一下在原來9月份改正,因為我這邊還沒裝訂
你的財務(wù)報表申報給稅務(wù)局了嗎 能修改嗎