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Q

請問上個月有留抵,這個月需要繳納增值稅,預提增值稅的憑證是把兩個月的進銷項合計到一起,擠出個數(shù)值嗎?

2021-11-13 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-13 11:57

你好,預提增值稅,這個是什么意思呢? 是根據(jù)銷項稅額,進項稅額,上期留抵稅額,做結轉增值稅的意思??

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快賬用戶6053 追問 2021-11-13 11:58

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-11-13 11:59

你好,結轉的應交增值稅=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額

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快賬用戶6053 追問 2021-11-13 12:04

麻煩老師舉實例寫一下憑證

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齊紅老師 解答 2021-11-13 12:06

你好,比如上個月留抵稅額100,這個月銷項1000,進項500,應納稅額400。 上個月留抵稅額100,在應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)借方余額體現(xiàn) 這個月的結轉憑證是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)500, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)500 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)400, 貸:應交稅費—未交增值稅400 次月繳納分錄是 借:應交稅費—未交增值稅?400 貸:銀行存款?400 ?

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你好,預提增值稅,這個是什么意思呢? 是根據(jù)銷項稅額,進項稅額,上期留抵稅額,做結轉增值稅的意思??
2021-11-13
同學你好,項目如果都是異地的,預繳是不能抵得,但公司申報可以
2021-03-12
你好 留 抵的不用再結轉是直接抵扣就行?
2023-06-06
同學你好, 不需要結轉這兩個科目 單獨做一筆分錄就行 借 應交稅費應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅
2025-01-14
您好, 是的280元那個也是可以抵扣增值稅的
2021-01-12
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