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增值稅1季度6000元,在3月份的時候做了分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,貸:應交稅費--未交增值稅6000元,計提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄

2023-05-18 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-18 14:36

借:應交稅費--未交增值稅6000元 貸:銀行存款6000

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快賬用戶7267 追問 2023-05-18 14:37

那這樣的話,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額

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快賬用戶7267 追問 2023-05-18 14:40

銷項稅額也有余額

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齊紅老師 解答 2023-05-18 14:43

不用管那個余額的,正確申報就是了

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借:應交稅費--未交增值稅6000元 貸:銀行存款6000
2023-05-18
您好,4月計提,5月實際加計時,加計多少就寫多少在 貸方 在實際繳納增值稅時的賬務(wù)處理: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(按實際納稅金額) 其他收益(按加計抵減的金額)
2024-05-14
借營業(yè)外支出待應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款
2023-02-06
借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-15
你好,十月份交完增值稅后的分錄是 借:應交稅費 -未交增值稅 300 貸:銀行存款 300
2020-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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