您好 回購(gòu)本公司股份3000萬(wàn)股 每股面值1元
請(qǐng)問(wèn)一下,注冊(cè)資本變更,由原來(lái)的100萬(wàn)變更為3000萬(wàn),股東沒(méi)變,股東的出資比例也沒(méi)變,這個(gè)怎么做賬
股本3000萬(wàn)是怎么來(lái)的?
老師最下邊說(shuō)長(zhǎng)投的剩余股權(quán)賬面價(jià)值為4080萬(wàn),那個(gè)3000萬(wàn)是怎么來(lái)的?
股本為什么按照40萬(wàn)股15元的來(lái)算?不是本來(lái)只分2萬(wàn)股,后面怎么又說(shuō)是分40萬(wàn)股,然后銀行存款按照2萬(wàn)股收了,庫(kù)存股怎么少了40萬(wàn)??
老師,我這個(gè)地方,發(fā)放增加的300的股本是增加的股數(shù)乘股價(jià)得來(lái)的對(duì)吧,這個(gè)股價(jià)怎么算的,是根據(jù)第一句話(huà)股本3000萬(wàn)元除股數(shù)3000萬(wàn)股等于一這樣么
2024年11月7日,公司銀行賬戶(hù)支付車(chē)輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷(xiāo)售費(fèi)用-車(chē)輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤(rùn)為負(fù)80萬(wàn),虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車(chē)輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 6300
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說(shuō)不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無(wú)票收入500萬(wàn),3月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,無(wú)票收入又做了300萬(wàn),那填無(wú)票收入就應(yīng)該是開(kāi)的發(fā)票金額減去無(wú)票收入金額200萬(wàn)嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開(kāi)專(zhuān)票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?