那你這里相當于就是屬于勞務用工,給他們發(fā)工資,有兩種處理方式,第一就是讓對方給你開發(fā)票,第二就是按照那個勞務報酬代扣個人所得稅來進行處理。
我公司是一家新成立的網(wǎng)約車運營企業(yè),通過招聘司機,并且要求司機有上崗證,司機用公司的車,繳納押金,然后通過網(wǎng)約車平臺派單跑流水,流水結給公司,每月給司機發(fā)工資,不給司機投保險。會計該怎樣建賬,日常賬務如何處理?怎樣做收入?收入是要減去平臺的扣點和司機的費用嗎?急!請老師幫忙解決!
西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產(chǎn)和銷售,2019年8月有關經(jīng)營情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具稅控專用發(fā)票注明價款450萬元(不含稅),當月實際收回價款430萬元,余款下月收回。(2)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛無償贈送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價10萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。稅務機關核定的成本利潤率為30%(計稅時不考慮消費稅)。(3)購進機械設備取得稅控專用發(fā)票注明價款200萬元,該設備當月投入使用。支付購進設備的運輸費用8萬元(不含稅)、裝卸搬運費用3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票并認證通過。(4)當月由于管理不善損失庫存原材料金額35萬元,直接記入“營業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬元。已知:曾值稅一般納稅人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑亞均已通過稅務機認證要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計算該企業(yè)當月增值稅應納稅額。結果保留小教點后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報表。
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎者的個稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應該通過“應交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎者的個稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應該通過“應交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細的會計分錄指導一下,已經(jīng)咨詢幾天,麻煩會計分錄詳細點
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎者的個稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應該通過“應交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?麻煩一步一步的詳細會計分錄指導,還是有點不是明白,
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務,我們確認應收退稅款是在8月份賬務處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗,實操課也學了部分,因為未從事會計崗位,導致總是學完就會忘,因為沒經(jīng)驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進項發(fā)票是25年一月開進來的,在那個月進行勾選進項發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉進來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉還了對方的公戶上(當時是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個私轉進公轉出),對方開了技術服務費的專票給我們,這張專票的進項稅被勾選了,請問這個賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價+10個點,我這邊公戶給他轉了24w,實際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計算
這個的話就要看你們的協(xié)議怎么約定,如果說你們簽的是那個分層的協(xié)議,收入就要減掉的,如果說整個市里公司的一個收入,再支付給這些公司司機的一個分層,你就全部做收入處理。
不給司機交社保是不是不能作為工資發(fā)放?還必須要給他們代扣代繳個稅嗎?
如果說這些司機他是屬于勞務用工,不是屬于你的固定員工,可以不用交社保,但是你代扣個人所得稅,就是按照勞務報酬去代課。
全部作為收入處理,按全部收入繳納增值稅吧
對的,全部繳納增值稅,全部作為收入。
如果給司機分成那就是按照扣除分成來確定收入是吧?還用給司機代扣代繳個稅嗎?
需要的呀,因為司機是個人,他也沒有給你開發(fā)票,所以說你要代扣