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老師好,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)肆Y源公司,給客戶提供招聘服務(wù),合同簽訂時(shí)間是從今年10月到12月底,客戶要求發(fā)票要1月開,這樣我確認(rèn)收入是放在什么時(shí)候呢

2021-11-12 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-12 13:34

同學(xué),你好 放在1月份

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快賬用戶5286 追問(wèn) 2021-11-12 13:34

就是以開票時(shí)間確認(rèn)嗎。那合同簽訂時(shí)間 沒(méi)有關(guān)系?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-12 13:35

同學(xué),你好 實(shí)務(wù)上,一般以開發(fā)票時(shí)間來(lái)確認(rèn)收入

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同學(xué),你好 放在1月份
2021-11-12
這個(gè)按理是開3%后續(xù)可以再開1%這個(gè)
2020-10-09
您好,是的,需要先確認(rèn)未開票收入 未開票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開票收入(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 開票月就是原來(lái)分錄復(fù)制,本月沖回原來(lái)一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:未開票收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用
2025-03-25
你好; 設(shè)備是好久發(fā)出去 ;發(fā)出去的當(dāng)月做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的 ; 你們出口是要開票的 ;要開票后 申請(qǐng) 退稅的;? ; 需要的?
2023-08-09
你好,是的,合同規(guī)定是要提供3%發(fā)票,就必須按照合同執(zhí)行的
2021-06-19
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