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老師,個(gè)稅app注冊(cè)后員工填報(bào)的專項(xiàng)扣除后,我應(yīng)該怎么樣快速知道每個(gè)員工都符合哪些扣除條件呢?我需要在工資中要給他們扣個(gè)稅,我要怎么知道他們是不是填報(bào)了這1000呢?工廠好幾百個(gè)員工,我需要他們挨個(gè)報(bào)給我嗎?有沒有什么快速的辦法知道員工們填報(bào)了那些專項(xiàng)扣除呢?我是出納不申報(bào),我只負(fù)責(zé)給扣出來,我知道會(huì)計(jì)可以在申報(bào)個(gè)稅的系統(tǒng)可以測(cè)算,但是問題是問我單位會(huì)計(jì)也沒跟我說,那現(xiàn)在這種情況我應(yīng)該怎么做?
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師們?cè)┛鞓?!祝老師?021年萬事如意!請(qǐng)教老師:企業(yè)所得稅,符合小微企業(yè)減免所得稅額怎么計(jì)算的?我怎么算都算不出申報(bào)表的那個(gè)減免所得稅額呢?懇切老師能否給個(gè)滿意的答復(fù)呢!我的利潤(rùn)總額479780.98元,彌補(bǔ)以前年度虧損:59503.76。申報(bào)表中的減免所得稅額92460.98(這個(gè)金額怎算?)
我們個(gè)稅歷史問題間隔2個(gè)月。由于一個(gè)月只能申報(bào)一次,所以我們最終要把7-8月發(fā)放的工資,一起合并申報(bào),但是,還需要麻煩你們幫我們先測(cè)試一下,個(gè)人可能會(huì)增加多少稅額的負(fù)擔(dān),然后再把增加的稅額補(bǔ)償給員工(即測(cè)試7月工資申報(bào)算一次個(gè)稅,7-8月合并申報(bào)算一次個(gè)稅),HR把兩次個(gè)稅的差額算出來后,合并到原8月工資里,補(bǔ)償給員工。所以我們單位最終申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資是=原7月工資+原8月工資+補(bǔ)償?shù)膫€(gè)稅差額。這句話能懂嗎
老師,這個(gè)是你們會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)的通知,這個(gè)單獨(dú)申報(bào)和合并申報(bào),具體是怎么算的,才會(huì)算出來中間少了5100,能不能給我列個(gè)算式出來
請(qǐng)問老師,我們是個(gè)體戶,我們的增值稅要申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表要申報(bào)的,個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得也是要申報(bào)的,而且我們的經(jīng)營(yíng)所得之前申報(bào)是可以減去成本費(fèi)用后來計(jì)算繳納多少的,這個(gè)月變成了只能輸入收入,成本費(fèi)用不給輸入了,要么是只輸入成本,不輸收入,請(qǐng)問這是一個(gè)什么征收方式???有點(diǎn)搞不懂了。
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
老師看好了給我算一下,那個(gè)應(yīng)納稅所得額不知道怎么算出來的
應(yīng)納稅所得額是已知數(shù) 比如年工資23萬 ??減除費(fèi)用6萬(5000*12) 社保費(fèi)2萬 此時(shí)應(yīng)納稅額所得額=23-6-2=15 合計(jì)納稅 ?全年應(yīng)納稅額所得額=15%2B3=18 個(gè)稅=18*0.2-1.692=1.908萬 ? 單獨(dú)計(jì)稅 工資個(gè)稅=15*0.2-1.692=1.308 年終獎(jiǎng)個(gè)稅=30000*3%=900 合計(jì)1.308%2B0.09=1.398萬 ? 合計(jì)計(jì)稅多繳個(gè)稅1.908-1.398=0.51萬元
老師那個(gè)乘20%和那個(gè)減1692是不是規(guī)定的數(shù)據(jù)
老師還有一個(gè)應(yīng)納稅額和應(yīng)納稅所得額有啥區(qū)別嗎
是的? 就是個(gè)稅稅率表 第三檔 應(yīng)納稅所得額? 是應(yīng)納稅額的計(jì)稅基數(shù) 應(yīng)納稅所得額 可以理解為是利潤(rùn)總額? ?應(yīng)納稅額是企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率
那老師,到了2022年工資和獎(jiǎng)金合并申報(bào)之后,那個(gè)最新的稅率表是什么樣的,發(fā)給我看看
在外邊 不方便 找 最新政策就是年終獎(jiǎng)和工資合并納稅? 計(jì)算方法? 就是上邊那個(gè)交稅多的方案
那就是稅率的檔次也不變嗎
是的 稅率表和原來一樣 不變的