同學(xué)您好,您的申報表可以發(fā)我看一下嗎?
老師,我是剛報名的,零基礎(chǔ),我想問企業(yè)所得稅這個報表,那個彌補(bǔ)以前虧損,跟減免所得稅額怎么計算,我怎么利潤填了6964,然后彌補(bǔ)以前年度虧損自己就成了6964,并且無法修改
會計學(xué)堂老師們元旦快樂!祝老師們2021年萬事如意!請教老師:企業(yè)所得稅,符合小微企業(yè)減免所得稅額怎么計算的?我怎么算都算不出申報表的那個減免所得稅額呢?懇切老師能否給個滿意的答復(fù)呢!我的利潤總額479780.98元,彌補(bǔ)以前年度虧損:59503.76。申報表中的減免所得稅額92460.98(這個金額怎算?)
老師,我這個月預(yù)繳所得稅,實際利潤是317594.81元,符合小型微利,我點了13行那里增加13.1(符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅),自動帶出來減免金額是71458.83。這個金額是怎么算的?我的操作對么?本期應(yīng)補(bǔ)退稅額7939.87,這個數(shù)對么?如計算的?我都填列對么?
剛剛 請問一下老師,這個匯算清繳的那個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的,小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫呢?本年利潤總額是16197.84元,這個小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計算填寫呢?
老師,我的企業(yè)所得稅申報1-3季度利潤為2675952.16元,這個小微企業(yè)減免的稅額560190.43是如何計算出來的,請列式,沒弄懂不知道怎么得到的
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?