你好,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎?
老師我想問(wèn)一下,去年12月的時(shí)候。我們做了一個(gè)65000的成本暫估,到現(xiàn)在一直沒有65000的發(fā)票進(jìn)來(lái),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師我想問(wèn)一下,去年12月的時(shí)候。我們做了一個(gè)65000的成本暫估,到現(xiàn)在一直沒有65000的發(fā)票進(jìn)來(lái),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師,麻煩問(wèn)下我去年12月的時(shí)候暫估了一部分成本,今年開的票少了,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師去年12月份,我們暫估了300萬(wàn)成本,現(xiàn)在我們回來(lái)100萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理該怎么做
你好 老師 我想問(wèn)下之前會(huì)計(jì)20年做了一筆暫估,后面收到發(fā)票的時(shí)候沒有紅沖暫估,直接做了成本的話,要怎么處理
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
就是去年別的會(huì)計(jì)做了一筆65000的暫估,
我一直沒處理,現(xiàn)在不是年底了嘛,我也一直沒看到有65000的發(fā)票進(jìn)來(lái)。現(xiàn)在我完全不知道該怎么處理
匯算清交的時(shí)候是怎么做的?這個(gè)是虛增的嗎?
匯算清繳什么也沒做
老師什么是虛增呀?
就是沒有實(shí)際業(yè)務(wù)自己增加的一個(gè)。
應(yīng)該是吧
那你在這個(gè)月紅沖之前的封路不變,金額是負(fù)數(shù)。
老師是這樣嗎?
后面還需不需要做其他處理了?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。