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老師,麻煩問下我去年12月的時候暫估了一部分成本,今年開的票少了,我應(yīng)該怎么做賬呢?

2023-02-25 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-25 12:41

你好 取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?

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快賬用戶2855 追問 2023-02-25 12:42

那我暫估的多了,成本的少了是不是得交稅了?是這個月交不?匯算清繳的時候用處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 12:44

你好,是在匯算清繳的時候,補(bǔ)交相應(yīng)稅款?

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快賬用戶2855 追問 2023-02-25 12:46

那我現(xiàn)在收到發(fā)票不用交稅款?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 12:48

你好,現(xiàn)在收到發(fā)票,是針對2022年的,所以是在匯算清繳的時候? 補(bǔ)交相應(yīng)稅款 啊

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快賬用戶2855 追問 2023-02-25 12:51

那我做賬就是把少的那部分結(jié)轉(zhuǎn)利潤是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 12:53

你好 取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶2855 追問 2023-02-25 12:54

我得意思是發(fā)票不夠暫估的數(shù)在怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 12:58

你好,需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?

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快賬用戶2855 追問 2023-02-25 13:01

老師,你就不能把話說清楚嘛?怎么沖銷?結(jié)轉(zhuǎn)成什么?

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-25 13:05

你好 取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目 把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷? 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—某某成本

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你好 取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2023-02-25
商場要通過以前年度損益調(diào)整調(diào)減去年的成本。
2023-04-21
借:應(yīng)付賬款-暫估50000 ? ? ?主營業(yè)務(wù)成本6488 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商56488
2023-04-08
多出部分,可直接做為今年成本
2025-04-28
您好 做匯算清繳納稅調(diào)增
2021-04-23
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