你好 取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
老師,麻煩問下我去年12月的時候暫估了一部分成本,今年開的票少了,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師去年我有筆暫估金額少了,當(dāng)時是借 庫存商品50000貸 應(yīng)付賬款-暫估50000,今年1月票回來是56448,我今年應(yīng)該怎么入賬呢,麻煩老師把完整分錄寫一下,謝謝
老師,麻煩問下我去年暫估的材料成本今年發(fā)票回不來了,我賬上怎么做處理呢?
老師,麻煩問下我去年暫估的成本今年可以開專票不?開了專票可以每個月只勾選一部分嗎?這個用和成本匹配嗎?
去年12做了一筆暫估做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款暫估,1月全部紅沖了,今年匯算只來了一部分,我想問剩下部分怎么調(diào)整
年報填寫研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表時,不能加計的費(fèi)用要計入一、自主研發(fā),合作研發(fā),集中研發(fā)總額以及本年研發(fā)費(fèi)用小計里嗎?
個體工商戶定期定額還需要年審和年報都需要嗎
老師,匯算清繳時,叉車應(yīng)填在資產(chǎn)折舊表的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具嗎?
請教,小規(guī)模納稅人場地使用費(fèi)收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過30萬,場地使用費(fèi)收入是否不用交增值稅
2人小公司怎樣介紹公司組織架構(gòu)??
老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個季度只開了4萬多的普票,然后銷項(xiàng)稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開出去的普票,金額是20多萬,稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
老師,我是開6個點(diǎn)的服務(wù)型公司,有個熟人想走一筆款,對方付給我公司,我公司要給他套現(xiàn)出來,收幾個點(diǎn)合適
24年存在報關(guān)出口收入40萬沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報,社保公積金的金額我填在了期間費(fèi)用明細(xì)表的“保險費(fèi)”科目,需要去更正申報表嗎?
請問已申報的增值稅,點(diǎn)更正進(jìn)去查看但不修改,影響信用等級嗎?
那我暫估的多了,成本的少了是不是得交稅了?是這個月交不?匯算清繳的時候用處理嗎?
你好,是在匯算清繳的時候,補(bǔ)交相應(yīng)稅款?
那我現(xiàn)在收到發(fā)票不用交稅款?
你好,現(xiàn)在收到發(fā)票,是針對2022年的,所以是在匯算清繳的時候? 補(bǔ)交相應(yīng)稅款 啊
那我做賬就是把少的那部分結(jié)轉(zhuǎn)利潤是嗎?
你好 取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我得意思是發(fā)票不夠暫估的數(shù)在怎么做賬?
你好,需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
老師,你就不能把話說清楚嘛?怎么沖銷?結(jié)轉(zhuǎn)成什么?
你好 取得發(fā)票的時候,先把之前暫估的分錄紅沖 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目 把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷? 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—某某成本