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你好 老師 我想問下之前會(huì)計(jì)20年做了一筆暫估,后面收到發(fā)票的時(shí)候沒有紅沖暫估,直接做了成本的話,要怎么處理

2023-06-28 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-28 16:47

同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)增就可以了

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快賬用戶1323 追問 2023-06-28 16:48

那如果是給了會(huì)計(jì)成本票 她又沒有在賬上體現(xiàn)呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 16:54

那你就要做跨年調(diào)整的分錄了哦

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快賬用戶1323 追問 2023-06-28 16:55

老師,以前年度的暫估成本,應(yīng)該不會(huì)影響今年的利潤吧?也不算做今年的成本吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-28 17:00

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不影響今年的

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快賬用戶1323 追問 2023-06-28 17:03

那如果做跨年調(diào)整的話,是調(diào)以前年度損益調(diào)整和未分配利潤嘛

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齊紅老師 解答 2023-06-28 17:08

對(duì)的 是這樣做的哦

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快賬用戶1323 追問 2023-06-28 17:09

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-28 17:12

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)增就可以了
2023-06-28
您好,收到發(fā)票借:暫估1.8萬 貸:應(yīng)付賬款,剩余的暫估,在所得稅匯算清繳前需取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票,匯算時(shí),做納稅調(diào)增
2025-01-13
您好。是可以紅字沖回的
2022-01-18
可以的,可以這么做的。
2023-10-10
同學(xué),是要紅沖成本的
2022-04-12
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