根據(jù)銀行的對(duì)賬清單來調(diào)賬就是了。計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,你好,我這里有從別的公司交接過來的單位,之前在錄期初數(shù)的時(shí)候銀行存款余額是3.08元,但是由于之前會(huì)計(jì)沒錄,也就是銀行期初為0,導(dǎo)致現(xiàn)在銀行賬余額對(duì)不上這種要怎么調(diào)???
因4月份財(cái)務(wù)交接,沒有交接電子賬套,新會(huì)計(jì)沒有錄入銀行存款的4月期初余額導(dǎo)致銀行存款一直差30多塊錢,現(xiàn)在該怎么處理,怎么調(diào)賬呢?
因4月份財(cái)務(wù)交接,沒有交接電子賬套,新會(huì)計(jì)沒有錄入銀行存款的4月期初余額,導(dǎo)致銀行對(duì)賬單余額比賬上多30多塊錢現(xiàn)在該怎么處理,怎么調(diào)賬呢?具體的賬務(wù)處理是什么。
老師好!小規(guī)模納稅人,去年12月份買的電腦,當(dāng)時(shí)入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ,1月份開始計(jì)提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)款是老板墊付的,沒有從公戶付,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實(shí)際余額差了這筆數(shù)字,現(xiàn)在讓對(duì)方退回再從公戶付也不行了,這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢?
老師,我有一個(gè)小規(guī)模納稅人,不是新開的公司,現(xiàn)在建帳,這個(gè)期初余額怎么錄入怎么辦呢?還請(qǐng)指導(dǎo)。我自己想直接建一個(gè)空賬套,然后把值怎么做進(jìn)去呢?比如年初銀行存款40萬,會(huì)計(jì)分錄怎么錄入呢?還求指導(dǎo)
公司是銷售鋼材的,采購的是卷料,廠商直接發(fā)給平板廠開板就是切成一塊一塊的變成板材再運(yùn)回公司,過程改變了形狀,重量沒有變化。 公司可以直接按照廠商開的發(fā)票(**卷)入“庫存商品-**板”嗎?中間省去了“原材料-**卷”到“委托加工物資”然后到“庫存商品-**板”
公司因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)困難,已經(jīng)7個(gè)月沒法工資,我還要需要等一個(gè)月離職嗎?請(qǐng)老師列出法條。
老師我在廠里做內(nèi)賬會(huì)計(jì),給我很多這樣的票,我該做什么表格
老師我司用,預(yù)收預(yù)付核算往來,現(xiàn)在季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類!不需要調(diào)賬,只需要稅務(wù)局申報(bào)重分類!24年應(yīng)收賬款4萬,25年1-3月份預(yù)收賬款借方1萬,貸方2萬,那么應(yīng)收賬款就是4+2=6對(duì)嗎?
請(qǐng)問公司投資公司,兩家公司之間無息借款免征增值稅嗎?
老師您好,這里13.46萬元怎么不計(jì)入初始入賬金額,麻煩寫下完整科目,謝謝
勞務(wù)報(bào)酬當(dāng)月未能報(bào)稅,下月報(bào)稅有何影響
老師您好,除非法律法規(guī)禁止,所有未更正錯(cuò)報(bào)都要與治理層溝通對(duì)嗎
你好我們是天貓旗艦店的,主營賣貓糧的,購進(jìn)的種類比較多,可以借庫存商品,寵物食品嗎?直接統(tǒng)一。如果購進(jìn)印刷品,貓食餐盒這些。也是庫存商品嗎?怎么分類老師
有案底的人想注冊(cè)一個(gè)財(cái)稅公司,是不是還要找一個(gè)人擔(dān)任法定代表人?如果是那這個(gè)法定代表人是不是也要成為股東?