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老師,你好,我這里有從別的公司交接過來的單位,之前在錄期初數(shù)的時候銀行存款余額是3.08元,但是由于之前會計沒錄,也就是銀行期初為0,導(dǎo)致現(xiàn)在銀行賬余額對不上這種要怎么調(diào)???

2020-08-24 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-24 10:53

小額的長短款差異,可以調(diào)整到營業(yè)外收支。

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小額的長短款差異,可以調(diào)整到營業(yè)外收支。
2020-08-24
您好,可以將對賬單和賬面銀行存款金額的差異,經(jīng)過內(nèi)部審批后一次性計入未分配利潤期初科目。
2020-06-18
你好!在想還是沒賬,外賬得話需要查明原因才可以調(diào)整,否則調(diào)賬會增加企業(yè)的查賬風(fēng)險。
2021-05-17
你好,起初還是零按接過來的來做,具體的有哪些業(yè)務(wù)都補進(jìn)去就可以了。
2021-07-05
可以補做這個銀行賬,同學(xué)
2021-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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