你好在帶你的增值稅主表倒數(shù)第二行,它都是自動出來的,不需要你單獨填寫。
小規(guī)模納稅人,當月去稅務(wù)局代開了專票。當月報稅時,應(yīng)該怎么填寫增值稅申報表。
一般納稅人作廢當月開的專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,納稅申報時怎么填;紅沖上月專票怎么賬務(wù)處理納稅申報時怎么填
稅務(wù)代開的發(fā)票,當月開,當時就繳納了的,那申報納稅時,怎么填寫?忘記填寫了怎么辦
請問,企業(yè)是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費用,9月申報的時候忘記填寫了,這個月有增值稅要繳納,這個月抵扣,這個月的納稅申報表應(yīng)該怎么填寫?
老師,我們是免稅企業(yè),但在電子稅務(wù)局申報增值稅的時候,開發(fā)票的收入填寫了,未開發(fā)票的收入忘記填了,怎么辦?
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
是小規(guī)模,三個月一申報的
哦,那你嫉妒次月的那個月申報增值稅的時候,在主表倒數(shù)第二行,它自動出現(xiàn)的。
那就是征期再申報是吧
對的是的,是這么做的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。