你好! 需要交稅時(shí)再去抵扣280,有一張專門的稅控減免的附表,你填寫好這樣表就可以。
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費(fèi)用,9月申報(bào)的時(shí)候忘記填寫了,這個(gè)月有增值稅要繳納,這個(gè)月抵扣,這個(gè)月的納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師問(wèn)下,稅控盤年費(fèi)280可以全額抵扣增值稅,在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候這個(gè)應(yīng)該填寫在哪一類里面呢
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開(kāi)了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒(méi)有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
請(qǐng)問(wèn)我在9月份已經(jīng)預(yù)交了8月份未開(kāi)發(fā)票的稅額,然后這個(gè)月申報(bào)表(增值稅納稅申報(bào)表)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)???現(xiàn)在主表上自動(dòng)顯示應(yīng)該繳納的稅額,應(yīng)該怎么填寫避免重復(fù)繳稅?
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒(méi)有分紅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來(lái)那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒(méi)有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問(wèn)我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開(kāi)的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過(guò)12萬(wàn)的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購(gòu)糧食企業(yè),收進(jìn)來(lái)再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬(wàn),安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
填本期還是期初余額???因?yàn)?月忘記填寫了
這樣填寫對(duì)不?賬務(wù)怎么處理
填本期數(shù)吧,這樣填可以。
你之前付280的時(shí)候怎么處理賬務(wù)的?
賬務(wù)處理呢
你之前280元入管理費(fèi)用還是?
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
提問(wèn)可以刪除不
管理費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借:管理費(fèi)用(紅字)