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所屬期9月的報關(guān)單做了免稅申報,后面發(fā)現(xiàn)報關(guān)單商品名稱有誤沒有退稅,申報10月免稅請問這個是直接在免抵退申報明細(xì)錄入紅字發(fā)票,然后再錄入藍(lán)字發(fā)票嗎

2021-11-12 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-12 08:24

你好,免稅就是不退稅的,免抵退稅才是退稅的.

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快賬用戶4298 追問 2021-11-12 08:30

9月份只報免稅,退稅還沒有報,10月開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,需要沖減9月免稅重新報免稅和退稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-12 08:35

你好,免稅就是不能退稅的.退稅的申報是申報免抵退稅.這二個是有區(qū)別的 你發(fā)票開錯了,10月紅沖發(fā)票重開就可以了,不需要沖減9月的免稅和退稅.10紅字發(fā)票會沖銷在10月的.

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你好,免稅就是不退稅的,免抵退稅才是退稅的.
2021-11-12
你好,是先開出口發(fā)票,申報增值稅,再申報退稅的。之前沒有做退稅的,可以在2023年2月一次申報退稅
2023-02-15
你出口開具增值稅普通發(fā)票沒有,如果開具了,肯定10月申報期就要申報的;如果沒有開具,延后也可以; 發(fā)票可以延期認(rèn)證的,現(xiàn)在發(fā)票都沒有認(rèn)證期限的限制了
2020-09-27
同學(xué)你好 申報的增值稅收入要和報關(guān)的一致
2021-12-24
同學(xué)你好,按照你們新企業(yè)的流程,先做出口退稅備案,然后收齊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,去年出口的要在四月份申報期結(jié)束前申報,不然就視同內(nèi)銷繳納增值稅,,收起單據(jù)包括報關(guān)出口發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,最好還要有提單,在電子口岸或者單一窗口上申報。
2023-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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