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老師,我是新手,剛到一家公司,現(xiàn)在情況是去年有看到報(bào)關(guān)單,但是沒申報(bào)收入,也沒開出口發(fā)票,但錢已進(jìn)賬,現(xiàn)在我要不要在3月底前去做稅務(wù)備案?然后回來開發(fā)票,4月可以申請(qǐng)免抵退的申報(bào)?還有收齊申報(bào)怎么弄?收齊單就是銀行回單嗎?

2023-03-25 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-25 11:20

同學(xué)你好,按照你們新企業(yè)的流程,先做出口退稅備案,然后收齊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,去年出口的要在四月份申報(bào)期結(jié)束前申報(bào),不然就視同內(nèi)銷繳納增值稅,,收起單據(jù)包括報(bào)關(guān)出口發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,最好還要有提單,在電子口岸或者單一窗口上申報(bào)。

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快賬用戶2441 追問 2023-03-25 13:04

請(qǐng)問老師收齊的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以用內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 13:58

同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是國(guó)內(nèi)供應(yīng)商開的發(fā)票,要保證和報(bào)關(guān)單上品名的數(shù)量和單位一致,才可以退稅

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同學(xué)你好,按照你們新企業(yè)的流程,先做出口退稅備案,然后收齊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,去年出口的要在四月份申報(bào)期結(jié)束前申報(bào),不然就視同內(nèi)銷繳納增值稅,,收起單據(jù)包括報(bào)關(guān)出口發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,最好還要有提單,在電子口岸或者單一窗口上申報(bào)。
2023-03-25
如果 3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,通常是可以申請(qǐng)出口退稅的 申請(qǐng)出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報(bào)關(guān)單電子信息。 財(cái)務(wù)上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對(duì)于貴公司的情況: 已進(jìn)行了增值稅申報(bào),說明在財(cái)務(wù)處理上有相應(yīng)的操作,滿足了賬務(wù)上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發(fā)票未開,但只要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開具即可。 關(guān)鍵在于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請(qǐng)出口退稅的。 另外,作為首次申報(bào)出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進(jìn)行出口退免稅備案申請(qǐng),提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上,將購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報(bào)關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報(bào):在電子稅務(wù)局進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報(bào),提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
你好,是先開出口發(fā)票,申報(bào)增值稅,再申報(bào)退稅的。之前沒有做退稅的,可以在2023年2月一次申報(bào)退稅
2023-02-15
你好,同學(xué) 申請(qǐng)退稅,是需要有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的。只要出品符合條件,現(xiàn)在申請(qǐng)政策上還是允許的。 如果準(zhǔn)備走出口退稅,出口是免稅時(shí)開免稅發(fā)票。是免稅。
2022-06-29
同學(xué)你好 申報(bào)的增值稅收入要和報(bào)關(guān)的一致
2021-12-24
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