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一般納稅人出售使用過的固定資產(chǎn),符合3%減按2%政策,出售時(shí)未開發(fā)票,應(yīng)該怎么填報(bào)

2021-11-11 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 16:04

同學(xué)你好 很高興為你解答 填寫到未開票收入按照3%征收率申報(bào) 減免稅明細(xì)表填寫減免額

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同學(xué)你好 很高興為你解答 填寫到未開票收入按照3%征收率申報(bào) 減免稅明細(xì)表填寫減免額
2021-11-11
附表1未開具發(fā)票列對應(yīng)3%稅率欄:填發(fā)票金額/1.03,減免稅附加明細(xì)表:填發(fā)票金額/1.03*1%
2025-04-18
您好,正常按銷售貨物,填寫增值稅申報(bào)表附表一(本期銷售情況明細(xì))表的第一行的第1列、第2列數(shù)據(jù)
2021-11-11
你好,你們是簡易計(jì)稅政策,不允許抵扣的,可以啊。
2022-05-10
你好;比如1.如果是適用簡易計(jì)稅3%減按2%的: 填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配”的相應(yīng)欄次;2.減了的1%的部分填寫在主表的23欄“應(yīng)納稅額減征額”,且需要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目相關(guān)欄次?
2024-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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